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昭通市委审计委员会专题研究审计整改工作

发布时间:2022-09-08     来源: 云南省审计厅     作者:佚名    

  

  近日,昭通市召开市委审计委员会第五次会议,传达学习中央审计委员会和省委审计委员会相关会议精神,听取全市审计整改工作情况等汇报,审议通过《昭通市审计整改工作细则(试行)》等文件,重点研究部署审计整改工作。

  

  一是强化责任压实促整改。坚持把审计整改作为忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的直接检验,细化和落实属地管理、行业监管、整改主体、督查督办、督促指导责任,列出时间表,明确责任人,实行台账销号,动态跟踪推进整改。二是强化规范管理促整改。制定《昭通市审计整改工作细则(试行)》,形成“两本台账”“三张清单”“五个责任”“五项机制”的审计整改责任细化落实和过程管控体系,全面推进审计发现问题整改质效提升。三是强化重点交办促整改。将上级审计反馈问题按分管工作职责交由市级领导牵头整改,建立一月一调度、整改情况签字负责等四项机制,系统推进问题整改。四是强化约谈承诺促整改。对全市审计整改情况进行综合分析研判,列出审计整改落实不力的单位和个人按照50%的比例,由市委、市政府进行集体约谈,并现场递交审计整改承诺书,对在承诺整改时限内整改不力者,严格按照干部管理权限进行追责问责。五是强化结果运用促整改。将审计整改情况列入每年综合考核重要内容,充分听取和吸纳市委审计委员会办公室审计考核意见建议,对整改不力单位予以考核扣分。


原文链接:http://audit.yn.gov.cn/sjzx/jcdt/202209/t20220908_1079549.htm
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