近日,宣城市委审计委员会办公室出台《关于进一步强化全市内部审计工作的意见》(简称意见)。
《意见》从建立健全内部审计制度、加强内部审计组织建设、完善内部审计领导体制、推进内部审计队伍建设、明确内部审计工作要求、突出内部审计工作重点、建立健全整改长效机制等7个方面,对内部审计工作提出了具体明确的要求,明晰了构建审计监督体系的方法体系,为内部审计工作深入开展提供了根本遵循。
《意见》强调,要充分认识加强内部审计工作的重要性。发挥内部审计在完善内控、防范风险和提质增效等方面的重要作用,切实把加强内部审计工作作为深化内部改革的有力举措,促进和保障我市经济社会持续健康发展。
《意见》明确,内部审计机构应当加强与本单位纪检监察、组织人事等部门的协作配合。审计机关加强分类指导,加大成果运用。强化对内部审计备案材料的研究和分析力度。经核实后的内部审计结果,可直接利用,实现国家审计和内部审计优势互补,提升整体监督成效。
原文链接:https://sjt.ah.gov.cn/xwzx/nbsj/40597563.html
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