今年以来,济源示范区教体局认真贯彻落实《关于推进我省教育系统内部审计工作高质量发展的意见》,聚焦各中小学校、幼儿园财务管理重点,加强与示范区审计局的沟通衔接,积极拓展内审监督覆盖面,形成国家审计和内部审计监督合力,推动全区教育系统严格遵守和执行财经法规和纪律。
一是有序推动内审监督全覆盖。为全面掌握中小学校、幼儿园各项财务制度落实情况,详细制定学校全面审计工作三年规划,重点围绕内控制度制定与执行、预算管理、收支管理、食堂管理、资产管理等领域开展审计监督。目前,已对全区52所(含各中心校延伸学校18所)学校实施内部审计,并就审计发现的问题督促完成整改工作。
二是针对重点领域开展专项审计。围绕关乎学生饮食健康的学校食堂的运行管理,拟定内部审计实施方案,积极组织开展2018-2021年度全区中小学、幼儿园食堂财务收支情况专项内部审计工作。重点关注食堂收支管理的合法、合规性,通过审计及时发现管理漏洞,进一步促进学校食堂规范化管理。
三是强化整改提升内审监督效能。对全面审计及专项审计的发现问题,及时提出审计整改建议,实行对账销号整改机制,坚持边审边改、立行立改。特别对学校内控制度执行不严格、收支管理混乱、固定资产账实不符等问题,开展跟踪督导,确保整改落实到位,真正达到有效防范风险、确保资金安全、规范内部管理的效果。(起草人:吕晶 李雁河审核人:郭晴晴)
原文链接:http://sjt.henan.gov.cn/2022/09-30/2616320.html
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