为进一步规范内部审计行为,强化审计质量控制,防范内部审计风险,充分发挥内部审计“免疫功能”。惠安审计组织对县发改局、工信局、民政局、司法局、人社局、自然资源局、住建局、交通局、水利局、文旅局、卫健局、退役军人事务局、应急局、城管局等14个第一批实施内部审计的行政单位开展内部审计工作“回头看”督查,促进形成“一单位两清单”14份,发现内审工作存在问题或不足41个,提出整改建议30条,进一步健全和完善内部审计指导监督工作数据库,提升审计机关监督指导工作力度,推动全县内部审计工作发展。(惠安县审计局供稿)
原文链接:http://sjt.fujian.gov.cn/zwgk/gzdt/qzdt/202210/t20221018_6018666.htm
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