辽阳市住房公积金中心发挥内部审计监督作用,紧盯住房公积金管理运作,结合年初制订的工作计划,针对住房公积金提取和贷款开展为期一个月的专项内部审计。此次内部审计由保全监审部牵头,组织中心内部成立互检小组,采取以现场检查为主、后台检查为辅的交叉审计方式,对所辖各办事处进行内部审计。
审计主要针对公积金提取、贷款合规性及日常管理工作程序开展,通过查阅档案、调阅资料等方法,对各项业务进行了抽样检查。重点检查已办理的业务在申请条件、额度等方面是否符合国家相关法规规定;不动产权证书、购房合同、缴存人身份证件、购房款发票等规定要件真伪;系统录入信息与电子档案上信息是否一致;核查同一人多次变更婚姻关系购房、多人频繁买卖同一套住房等消费行为和证明材料的真实性;是否存在“高评高贷”、“虚假评估”情况等。
通过此次内部审计,进一步完善了业务运作等内部控制制度,有效强化了对贷款风险的控制,加强了公积金管理,增强了风险防范意识,进一步促进住房公积金更好地保障群众改善住房条件,服务全市经济社会发展大局。
原文链接:https://sjt.ln.gov.cn/sjt/nstd/nsdt/2022101714514853767/index.shtml
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