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北镇市委审计委员会制定出台《进一步加强内部审计工作的意见》

发布时间:2022-11-01     来源: 辽宁省审计厅     作者:佚名    

  

  为充分发挥审计监督作用,进一步健全规范权力运行机制,近日,北镇市委审计委员会依据《中国内部审计准则》《辽宁省内部审计工作规定》,制定印发了《关于进一步加强内部审计工作的意见》(以下简称《意见》),对机关企事业单位进一步加强内部审计工作作出规定。

  《意见》明确了内部审计工作程序和具体要求,包括审计计划的制定、审计组的构成、具体实施步骤、审计查出问题整改、争议问题的解决机制以及审计资料的归档和上报。要推动内部审计结果和整改情况纳入领导班子民主生活会范围,对内部审计工作结果运用作出规定,对违纪违法问题线索按法定程序移送相关部门。

  《意见》强调,内部审计工作要坚持党的领导,在揭示内部控制缺陷的同时,要提出优化内部控制的工作建议,推进规范权力运行,提升管理效果。

  《意见》的实施对加快北镇市内部审计工作发展,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系具有积极意义。

  


原文链接:https://sjt.ln.gov.cn/sjt/gzdt/2022102814061538393/index.shtml
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