近期,连城县审计局在2021-2022年度专项债券资金管理和使用情况专项审计调查中,针对审计发现问题,提出了“加强内部控制管理,健全和完善支出程序”“加强网银账户管理,防范岗位风险”“规范资金支出,严格执行新增专项债券使用负面清单”等审计建议。连城县人民政府高度重视并充分采纳审计建议,制定出台了《进一步加强专项债券资金使用管理若干措施》。该文件提出了加强专项债券资金管理使用的八条具体措施和要求,促使有关单位增强风险意识,强化资金管理,规范资金使用,保障资金安全,进一步提高资金使用效益。(连城县审计局罗晓娟供稿)
原文链接:http://sjt.fujian.gov.cn/zwgk/gzdt/lydt/202211/t20221102_6032925.htm
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