近日,漯河市审计局对我市2022年党政机关和国有企事业单位使用正版化软件采购、资金使用和资产管理情况开展专项审计监督工作。
此次审计重点是正版化软件的采购程序、软件资产管理及资金使用情况:一是正版软件购置的资金使用情况,审查各单位的资金来源,经费保障是否到位,资金使用是否合规,各单位是否将正版软件购置费用纳入预算。二是关注正版软件采购合规性,实际采购的软件是否在标准范围内;采购程序是否合规;采购需求是否符合资产配置标准或实际购置需要。三是关注资产管理情况,是否按照要求及时建立健全资产分类核算安全管理机制,是否将购置的正版软件计入无形资产进行核算管理;是否严格执行软件资产管理的各项规章制度等。
通过审计,揭示各有关单位使用正版软件存在的问题 ,提出审计意见建议,推动完善相关制度,促进提高资金使用绩效。同时加强宣传工作,进一步提高各单位版权意识,规范使用正版软件,保障信息系统、网络的安全、可靠和高效运行。(起草人:付浩 审核人:邵艳晖)
原文链接:http://sjt.henan.gov.cn/2022/11-14/2638919.html
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