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省审计厅召开部分省属国有企业内部审计集约化管理工作推进座谈会

发布时间:2022-11-21     来源: 江西省审计厅     作者:佚名    

  日前,省审计厅内部审计指导监督处在中国电信江西公司召开部分省属国有企业内部审计集约化工作推进座谈会,交流经验做法,分析梳理存在的“堵点”“难题”,进一步明确工作重点,研究解决问题的“良方”,全力推进企业内部审计集约化管理工作。

  会上,中国电信江西公司详细介绍了公司内部审计集约化管理工作改革的过程、重点及取得的成效。江铜集团、省交通投资集团介绍了公司前期着手推动构建内部审计集约化管理体系的工作思路、具体做法及进展情况。参会人员就如何扎实推进内审审计集约化管理工作进行了深入交流。

  会议指出,构建内部审计集约化管理体系,加强内部审计工作统筹,优化审计资源配置,是全面提升审计监督效能有重要手段,是助推省属企业内部审计工作高质量发展的有效路径。省审计厅高度重视内部审计工作,将指导推动省属企业内部审计集约化管理工作列为内部审计指导监督工作的重要内容,各单位要积极响应,主动作为,谋划推进。

  会议要求,各单位要学习借鉴江西电信公司经验,把推动构建高效审计集约管理体系作为内部审计工作改革的重点任务,规模相对较大、管理的下属企业较多的单位要推动审计中心建设,以人力资源的优化整合带动审计项目的集约化实施,并推动审计技术资源集约化应用,全面提升审计监督效能。

  省出版集团、江西铜业、省投资集团、省交通投资集团、江西钨业控股集团、省水利投资集团等省属重点企业内部审计机构主要负责同志参加会议。

   (厅内审处 段亦军)


原文链接:http://audit.jiangxi.gov.cn/art/2022/11/21/art_28581_4234292.html
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