近日,漯河市党风廉政建设责任制工作领导小组办公室下发《关于2021年度全市党风廉政建设责任制考核情况的通报》,河南省漯河市审计局在党风廉政建设责任制考核中位居市直单位前10名,受到通报表扬。2021年该局坚持以政治建设统领审计工作,全面履行党风廉政建设主体责任,充分发挥监督保障执行、促进完善发展的作用,持续加大审计监督力度,向纪检监察机关移送问题线索14起,4名责任人受到党纪政务处分。
一是注重思想教育,树牢主体责任。该局坚持把学通弄懂做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为必修课首修课终身课,推进“第一议题”学习制度化、规范化,党中央作出新的决策部署、出台新的文件、对审计工作的指示批示,该局党组第一时间学习领会,确保党对审计工作的领导不折不扣落实到审计工作全过程各环节。年初该局印发落实党风廉政建设“主体责任”和“一岗双责”责任清单、监督台账,做到责任到岗,任务到人。认真落实“三查三述两报告”等制度,以主体责任的落实推动党风廉政建设工作深入开展。自觉接受和大力支持派驻监督,驻该局纪检监察组充分发挥“前哨”作用,组成联合检查组到各县区,对全市乡村审计工作开展情况进行调研指导,利用项目化监督方式,对审计组开展审计业务情况进行全程督导。该局开展廉政风险点排查工作,共排查风险点73项,督促各业务科室制定风险防控措施83项。该局开展出国(境)证件、身份证件及专业技术资格证专项自查,做到抓早抓小,及时“咬耳扯袖”,防范风险。召开相关科室、中心负责同志座谈会,做到日常提示提醒,强化行动自觉,推动了审计组依法审计,全体审计干部廉洁从审。该局领导班子成员发挥“头雁效应”,带头落实中央八项规定精神,自觉遵守领导干部廉洁从政准则和审计工作纪律,坚持以身作则,自觉接受组织和群众监督;对分管科室加强教育,坚持对分管科室落实审计“四严禁”工作要求、审计“八不准”工作纪律和改进作风情况进行督促检查,发现苗头性、倾向性问题早提醒、早纠正,防止小问题变成大问题。提高政治站位,强化政策引导。出台了《漯河市审计局关于加强和改进科室联系服务工作的实施意见》,前移审计监督关口,及时了解联系服务对象重点工作推进情况,重大政策措施落实情况。在有效提升全市财务、内审人员专业化水平的同时,提高审计质量和效率,加大审计成果转化力度。
二是强化作风建设,打造廉洁队伍。打铁必须自身硬。该局党组始终把纪律作风建设摆在重要位置,严格执行审计“四严禁”工作要求和审计“八不准”工作纪律,严格落实中央八项规定精神,持之以恒开展深入纠“四风”、持续转作风,持续整治形式主义、官僚主义突出问题。一是落实廉政制度。严格落实“三会一课”、民主评议党员、谈心谈话、党员学习教育培训等制度,引导广大审计党员干部自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,进一步加强党性修养。二是深化廉政教育。积极开展以案促改廉政教育,2021年通过身边的人的违纪案例开展以案促改廉政教育2次。日常通过微信工作群发节假日廉政提醒、学习廉政警示教育片、参观廉政教育基地、传达学习廉政案件通报等形式进一步加强廉政教育,厚植清廉沃土,弘扬清风正气。三是强化监督检查。该局党组书记认真履行党风廉政建设第一责任人职责,坚持重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调,对廉政建设逢会必讲,进点必说。加强对审计组的监督,坚持审前提醒制、进驻公告制、审中举报制和审后回访制四项权力制约机制,派驻纪检监察组坚持对审计现场进行不定期监督检查,亮明纪律底线,切实防患未然,为审计现场风险防控拧紧“安全阀”,促进形成风清气正的良好政治生态。
三是加大监督力度,助力从严治党。立足审计监督职能,聚焦主责主业,深入揭示、反映经济领域各类问题,推动全市政治生态持续改善、营商环境不断优化、财政资金高效使用、领导干部规范用权。一是促进重大政策措施贯彻落实。加大对重大政策、重大项目、重大支出的跟踪审计力度,在对该市抗疫特别国债资金管理使用情况实施专项审计中,督促市财政调整收回使用不规范的抗疫国债资金1612.4万元。二是推动财政资金管理规范化。通过对该市380家部门单位相关预算执行数据进行综合分析,对其中21家部门单位和部分资金规模较大的单位进行了现场审计,审计发现了被审计单位部分项目预算执行率低、个别项目支出控制不严等问题,推动财政部门和预算单位不断增强绩效意识,助力财政资金管理使用提质增效。探索建立财审联动机制,出台《关于建立全面实施预算绩效管理工作协同联动机制的意见》,联合市委市政府督查局、市财政局对县区及市直部门单位的预算绩效管理实施情况进行检查。三是服务和保障民生。在对该市临颍县乡村振兴和巩固拓展脱贫攻坚成果情况审计中,督促审计发现的在高标准农田建设、农村人居环境整治、乡村产业发展等方面存在的问题全部整改到位。抽调全市审计系统30名审计人员,对全市基本养老保险基金和基本医疗保险基金进行审计,摸清社保基金规模、债权债务情况,为该市实现社保基金统筹,促进完善工作制度机制,防范基金运行风险打下基础。四是强化对政府建设投资领域监督。2021年开展保障性安居工程资金投入和使用绩效审计,重点关注安居工程和老旧小区改造提质相关政策落实、城镇棚户区改造和公租房建设、资金分配管理使用绩效等情况,发现未足额计提保障房基金、安置房差价款未及时上缴国库、部分棚户区安置房未按时完工等问题,促进被审计单位完善制度、规范管理。五是促进领导干部廉洁用权。聚焦干部权力的规范运行,注重健全协同机制,建立健全经济责任审计结果通报、责任追究、整改落实等结果运用制度,将审计结果以及整改情况纳入所在单位领导班子党风廉政建设责任制检查考核,作为领导班子民主生活会及成员述责述廉的重要内容。协同推进自然资源资产离任审计,促进领导干部依法履职尽责,推动新发展理念贯彻落实。通过持续加大对领导干部经济决策权、经济管理权、资金使用权及廉洁自律等方面的监督力度,促使领导干部提高自我约束能力,促进权力规范运行,进而推进全面从严治党。(起草人:孙海军 审核人:邵艳晖)
原文链接:http://sjt.henan.gov.cn/2022/07-04/2480446.html
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