今年以来,博乐市审计局把健全制度体系作为提升审计工作质效的重要抓手,制定完善了18项规范性制度办法,从审计项目立项到立卷全流程、全方位加强管理,以制度规范审计行为,全面提升审计质量,取得了明显成效。
一是健全和完善审计业务流程制度。制定《博乐市审计局项目实施规程》,将审计项目从计划阶段、审前阶段、执行阶段、报告阶段、整改阶段到案卷归档以流程图形式规范各阶段操作,规范审计业务文书格式、模板。
二是健全和完善审计事项决策制度。修订《博乐市审计局业务会议制度》,明确审计报告、审计决定、审计移送书等重要审计事项由审计业务会议集体讨论通过,涉及重大执法决定的由公职律师和法律顾问参与决定,保障重大执法决定科学、民主、合法。
三是健全和完善审计质量控制制度。制定《博乐市审计局审计现场管理办法》《博乐市审计局项目进度管理办法》《博乐市审计局审计复核工作规则》《博乐市审计局审计项目审理制度》等制度规定,细化审计执法流程和环节,突出审前调查、实施、审理等阶段的规范和控制,形成审计组长审核、科室负责人部门复核、审计监办审理、局审计业务会议集体审定审计报告的四级质量控制制度体系,为提高审计质量提供了制度保障。
四是健全和完善执法过错责任追究制度。修订《博乐市审计局审计执法过错责任追究制度》《博乐市审计局行政执法全过程记录办法》《审计执法责任制度》等制度办法,明确执法过错责任的追究范围和追究方式,并依照规定追究失职人员的过错责任,增强审计人员的执法责任意识,促进审计人员自觉依法审计。
五是健全和完善审计事项移送管理制度。制定《博乐市审计局审计事项移送管理办法》,明确审计移送处理的原则、移送事项的类别、移送事项的条件和标准、移送事项的对象、移送工作的责任和程序、不得或暂缓移送办理移送处理的情形等内容,进一步规范审计人员移送有关线索的行为和审计移送流程。
六是健全和完善审计反映问题整改制度。制定《博乐市审计整改工作联席会议制度》《博乐市审计局审计整改对账销号管理暂行办法》等项制度办法,明确成员单位审计整改职责、整改对账销号责任,明确内设业务科室负责人承担整改工作责任,协调有关审计整改事宜,积极推动审计查出问题的整改落实见成效。
七是健全和完善审计质量监督检查制度。修订《博乐市审计局质量检查制度》,明确每半年开展审计质量监督检查,将业务审计督查关口前移,确保从源头上保证审计方向正确,思路明确,取证规范,结果真实,确保审计质量,控制审计风险。
八是健全和完善审前集体廉政谈话制度。制定《博乐市审计局审前集体廉政谈话制度》,明确每一个审计项目进点前召开集体廉政谈话提醒会,学习审计“四严禁”工作要求和审计“八不准”工作纪律,对审计廉洁纪律再要求、再提醒,将廉政风险防控融入审计业务工作和管理流程中。
博乐市审计局面对新时期审计工作的新职责、新任务、新使命,通过加强制度建设,建立健全审计质量控制体系,涵养正气、激励士气、体现锐气,进一步强化审计干部思想淬炼、实践锻炼、专业训练,推进审计工作提质效、争先进位谋出彩。
原文链接:http://sjt.xinjiang.gov.cn/sjt/dxdt/202211/5c46c00e3e994e57b9be657281287144.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。