今年以来,平顶山市郏县审计局对县本级2021年度财政预算执行情况进行审计,以“发现问题与解决问题并重、着力健全机制制度”的工作思路和重点,为做好审计“后半篇文章”,审计组多次与县财政部门、县直相关单位沟通,指导问题整改,整改工作取得明显成效。
一是加快成果转化。充分利用审计要情、审计专报等形式,就审计发现的主要问题向县委、县政府主要领导建言献策,所撰写的11篇审计要情、4期专报得到县委、县政府主要领导批示。通过审计促进上缴财政收入,收回闲置资金,督促财政部门及相关县直部门完善内控制度12项,有效规范了相关单位的内部财务管理。
二是完善管理机制。县委、县政府根据审计建议出台《郏县党政机关公务用车管理办法》《全面推进预算绩效管理实施方案》,有效规范了党政机关公务用车行为和预算绩效管理;县国有资产管理委员会出台《郏县县管国有企业资产监督管理办法》,进一步加强了国有资产管理,降低了资产流失风险;县财政、组织、人社、审计等4部门联合出台《关于建立公务员工资津贴工作局际联席会议的通知》,进一步规范了预算单位的支出行为,统一了郏县公务员补助标准。
三是促进信息共享联动。以定期、不定期召开的业务审理会议、业务审定会议、专题研讨会议等为载体,由各审计组主审结合审计发现的主要问题事实、主要取证、违反的法律法规、好的做法和经验做交流共享,其他审计组成员分别发表个人意见,就交流的主要成果建立成果交流台账,进一步提升审计效能;同时,加强与纪检监察部门的联动配合,对审计发现的问题进行移送处理。今年同级审期间,共向纪检部门移送案件线索11起,目前正在查处中。
四是强化投资审计。严格执行审计署、省、市政府投资项目审计规定,对农村公路桥梁改造、敬老院消防改造等27个竣工验收报送项目进行了审计。在审计中,发现项目施工手续不完备、施工与设计不符、后期管护不到位等问题,建议施工单位加强对项目的养护管理,进一步完善相关项目手续。(起草人: 张琼月 审核人:杨申)
原文链接:http://sjt.henan.gov.cn/2022/12-20/2660241.html
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