2022年,莒南县审计局以防范化解重大风险隐患、加强国有资产监管、加快国有企业改革、防止国有资产流失为目标,持续深化县属国有企业审计,相继组织对县城投集团、县城发集团、县财金集团、县水务集团、县交运集团5家县属国有企业以及所属45家二级公司86家三级公司开展了专项审计,为国有资本保值增值和国有企业高质量发展保驾护航。
紧扣县委、县政府中心工作,针对国有企业资金量大,业务量多、涉及行业范围广等特点,打破以科室为单元的“单兵作战”方式,抽调财务审计、工程审计、大数据审计等18名精干力量和社会中介机构12名注册会计师、资产评估师组成5个审计小组采取“大兵团作战、多兵种联动”模式,实现审计力量资源的充分整合和优化配置,有效提高审计工作质效。
聚焦国有资本运营、公共工程建设、平台公司投融资管理等关键环节,深入揭示了5家县属国有企业在“三重一大”事项决策程序执行不到位、企业内控制度不健全、偏离主业造成重大国有资产损失浪费、投资收益低等11类56个问题,提出审计建议9条。
持续加大国有企业审计整改力度,扎实做好审计“后半篇文章”。先后围绕对国企同质化业务进行整合等向县委、县政府报送《审计专报》11篇,提出相关意见建议23条,获得领导批示9篇次,推动县政府建立健全《莒南县县属企业担保管理意见》等8项制度,有效推动企业健全完善内部治理与内部控制、提高企业风险抵御能力、防止国有资产流失的长效机制。
原文链接:http://audit.shandong.gov.cn/art/2022/12/14/art_89372_10337247.html
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