为全面落实《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》和省委关于内部审计的会议精神,进一步加强我市内部审计工作,通化市审计局充分发挥内部审计 “免疫系统”功能,推进形成“上下联动、全面覆盖”的审计监督格局。
创新工作模式。积极探索推进内部审计工作,印发《关于进一步加强内部审计工作的实施方案》,进一步强调新时代内部审计的职责使命,提出“推动政策有效落实、工作规范化运行、形成审计监督全覆盖”三方面目标,明确“完善责任机制、规范机构职责、加强队伍建设、推动结果运用”四方面任务,并提出从2022年起对内审工作将实行业务考评机制,推动内部审计机构加强制度化、规范化建设,促进我市内部审计工作健康发展。
召开推进会议。组织召开全市内部审计工作推进会议,邀请先进部门(单位)交流发言,分享先进经验作法和优秀项目案例,为各部门开展内审工作提供宝贵经验。同时,要求各部门(单位)聚焦主责主业,当好政策落实“督查员”,重点关注本单位承担“一主六双”、“十大行动、百项工程”等事关通化振兴发展重点任务的政策措施落实、项目建设和资金管理使用等情况,开展好本部门及所属单位相关经济活动审计,促进依法守纪、完善管理、提高绩效,持续优化单位内控环境,切实发挥内部审计监督作用。
开展考评监督。今年11月,抽调部门业务骨干组成专项检查组,采取现场检查和报送检查相结合的方式,对市直部门40个单位内部审计机构2022年内部审计工作开展专项检查。 重点围绕各单位内部审计体制机制建设、内部机构设置、审计项目计划和执行、审计结果运用等方面逐项核实、全面检查,现场反馈意见,肯定经验做法,指出存在问题,进行业务考核评价,依据年初制定考核指标施行打分制,评选10个年度先进单位,下发考核通报,推动各单位规范内部审计行为,更好发挥防范风险和完善治理作用。
强化统计调查。按照“分类指导、分层推进、分步实施”的思路,以摸清底数、梳理思路、促进业务规范、提升工作质量等为目标,每年两次对各单位内部审计总体情况开展统计调查,坚持问题导向,强化政策解读,加强指导监督,督促各单位从健全制度、完善机制、强化监督入手,推动审计发现问题整改落实落地,更好发挥内部审计监督作用。经统计,2021年全市开展内部审计项目108个,审计查出问题124个,审计发现问题金额5435.13万元,推动建立健全相关制度15个。
(通化市审计局刘晓秋 供稿)
原文链接:http://sjt.jl.gov.cn/sy/sjdt/sxkx/202212/t20221214_8648440.html
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