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北京市审计局完成2022年内部审计项目质量检查工作

发布时间:2023-01-07     来源: 北京市审计局     作者:佚名    

  为深入贯彻落实《审计署关于内部审计工作的规定》《北京市内部审计规定》的相关要求,推动北京内部审计工作高质量发展,近期,北京市审计局开展了市级行政事业单位内部审计项目质量检查工作。检查以《中国内部审计准则》《北京市内部审计基础工作规范(试行)》为依据,在组织152家单位(含市级行政事业单位和市属国有企业)开展内部审计项目质量自查的基础上,以市级行政事业单位为重点对象,抽选55个审计项目进行重点检查。检查内容包括审计项目程序执行的规范性和要素记录的健全性,以及审计方案编制与执行、审计问题定性处理、审计评价、审计报告编制和审计整改等涉及审计项目质量的内容和环节。

  对检查出的问题市审计局进行了梳理分析,将检查情况进行了通报,并形成《市级行政事业单位内部审计项目质量检查结果反馈书》,逐一向各单位反馈检查过程中发现的个性化问题,提出有针对性的指导建议。组织各单位对质量检查中所反映的问题做好整改和整改“回头看”工作,打通“最后一公里”,形成闭环管理,提升内部审计指导监督工作效能。

  下一步,市审计局将召开质量检查工作交流会,推广此次质量检查中的优秀审计项目,分享经验,发挥“典型引路”的示范效应,推动全市内部审计项目质量不断提升。

  


原文链接:http://sjj.beijing.gov.cn/zwxw/zhdt/202212/t20221230_2887937.html
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