日前,周口市审计局发挥审计监督作用,对周口市教体局多年多次开展审计监督工作,提出了加强内部审计监督的审计建议,周口市教体局领导高度重视,认真组织落实,积极推进内审工作的开展,通过成立内审工作专班,针对发现问题及时下发文件整改,采取边审边纠、加强财务人员培训等方式方法,强化内部控制和风险防控,加强党风廉政建设,提高了教育资金的使用效益,有力保障了全市教体事业的健康发展。
一是领导重视。按照教育部第47号令要求下发了《周口市教育体育局关于成立教育系统内部审计工作专班的通 知》,成立了以党组书记、局长为组长、分管领导为副组长、 相关财务人员为成员的“内审工作专班”,确定了工作职责及工作目标,制订了工作计划。
二是开展“模块审计”。周口市教体局内部审计分四个模块:幼儿园、小学、初中、高中,按照这四个部分开展审计监督,查找共性问题和个性问题,加强审计整改工作。
三是采取边审边纠。通过内部审计发现了以下一些问题:未按规定履行政府采购,支出手续不全,未严格执行差旅费管理规定,会计科目入账出错多,学校班子研究不细等问题,及时召开所有预算单位负责人和财务人员工作会,进行“举一反三”,边审边改、立行立改,加强整改力度,达到百分一百整改。
四是达到认真规范。周口市教体局针对内审发现的问题,下发了《关于规范政府采购工作的通知》《关于加强中小学校财务队伍建设的通知》《关于规范局属学校(幼儿园)财务管理的通知》《关于切实加快财政教育支出预算执行进度的通知》和《关于进一步完善财务管理有关问题的通知》等5个文件,实施制度化、规范化工作。
五是开展拓展培训。周口市教体局邀请专家,对市直学校和二级机构负责政府采购的人员进行了专项培训;对市直学校及二级机构财务人员,开展了绩效评价专项培训;对所有预算单位负责人和财务人员进行了财务收支规范培训。(起草人:李林 审核人:时文祥)
原文链接:http://sjt.henan.gov.cn/2022/04-25/2438176.html
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