近日,济南市委审计委员会出台《关于全方位健全市委审计委员会及其办公室工作运行机制的实施意见》(以下简称《实施意见》),进一步加强党对审计工作的全面领导,巩固审计管理体制改革成果,服务保障市委审计委员会顺畅运行。
《实施意见》明确,坚持政治统领,深刻把握审计工作的政治属性和职责定位,进一步完善党领导审计工作的制度机制,推动党对审计工作的领导落到实处。坚持上下贯通,加强对区县党委审计委员会的领导和指导,持续推进全市审计“一盘棋”,强化审计工作统筹,提高审计资源配置效率,全面提升审计监督整体效能。坚持闭环管理,立足工作实际,构建涵盖审计工作全方位、各环节的制度体系,不断提升审计工作制度化、规范化水平。坚持协同推进,全方位深化与纪检监察、组织人事、巡察等其他监督贯通协同,构建衔接顺畅、保障有力、配合有效的大监督工作格局。
《实施意见》围绕强化党对审计工作的全面领导、完善沟通协调机制、推进审计工作改革创新三方面细化完善11项具体措施,有效服务保障市委审计委员会对全市审计工作的总体布局、统筹谋划、整体推进。优化审计委员会运行决策体系,形成“一年两会为主、书面审议为辅”的审委会决策机制。建立重要事项统筹谋划机制,聚焦市委中心工作和重点任务,定期研究谋划审计工作发展规划、审计工作改革和重大审计项目实施等重要事项。建立市委审计委员会办公室主任办公会议制度,严格落实重大事项请示报告制度,研究审计领域有关问题,及时全面报告重大事项,推动相关工作落实。完善沟通协调机制。落实审委会成员单位协调会议制度和联络员制度,成员单位协调会议和联络员会议原则上每年至少召开一次,各成员单位根据相关职责落实市委审计委员会决定事项、工作部署和要求。健全重要事项督查督办机制,市委审计办负责对区县党委审计委员会、市委审计委员会成员单位及市直有关部门相关工作开展督查督办,重大事项纳入市委、市政府督查范围。确保各项督查督办事项任务高效落地,维护审计监督的严肃性和权威性。推进审计工作改革创新。建立审计项目科学征集论证机制,市委审计办广泛征求各方面对审计项目计划的建议,建立审计项目储备库,加强项目可行性研究论证,强化市县整体协同,科学制定年度审计项目计划。深入推进研究型审计,把研究型思维贯穿审计全过程、各环节,市委审计办牵头做好研究型审计的总体谋划、协调服务,积极打造研究型审计精品项目。建立健全审计整改工作体系,加大督查力度,加强与纪检监察、巡察、组织、党政督查等部门的协作配合,综合运用“回头看”、现场督查等多种形式,确保审计整改成效。加快建立“1+5+N”数字审计新模式,加强与全市一体化大数据平台的互通共享,通过锻炼实训、专业培训、以干代训、以赛促用等方式提升审计干部数字化素养。
原文链接:http://audit.shandong.gov.cn/art/2023/1/13/art_89372_10338393.html
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