2022年,南平市审计局创新采用“立审立改、审后限改、联动督改”三种模式,沿用深化“三函两会”“两单三改”机制,突出联动督改,做好审计“后半篇文章”,打通审计“最后一公里”。
一是清单式销号。压实被审计单位整改主体责任,逐项逐条全面抓好审计发现问题的整改,限时清零见底,确保整改结果真实、完整、合规,2021年“同级审”6类57个问题全部完成整改,得到市人大领导批示肯定。
二是督察式攻坚。对省经责联席办下发的2018年以来各县(市、区)党政领导任期审计项目未整改到位的15项问题清单,采用提请市政府分管领导召开督改会的形式联动督改,促进15项长期未整改的问题在短时间内全部整改到位。
三是通报式规范。结合2021年度审计整改“回头看”,对市委审计委出台的《关于审计查出问题整改闭环管理的实施意见》落实情况,抽调6人分成3个调研组,深入县(市、区)、市直部门等开展调研,并将相关贯彻落实情况形成通报,推动2021年度市本级508个审计发现问题整改率提升至95.86%。
全年,我市通过创新机制做法,审计整改成效凸显,相关做法得到省厅肯定,并在调研座谈会上作经验发言。(南平市审计局尹仁彬供稿)
原文链接:http://sjt.fujian.gov.cn/zwgk/gzdt/npdt/202301/t20230110_6090587.htm
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