近日,莆田市召开市政府常务会议,专题研究部署2021年度市本级预算执行审计发现问题的整改工作,对未整改到位问题进行再部署再推进,各有关整改责任主体单位主要领导在会上作了表态发言,各有关单位创新举措,扎实推进整改工作走深走实,取得良好成效。
一是强化跟踪检查责任。市委审计办、市审计局制定了审计整改督促检查工作管理办法,按照“谁审计、谁负责”的原则,明确整改跟踪检查的责任分工,进一步健全完善内部管理机制。建立审计查出问题清单和整改台账,按立行立改、分阶段整改、持续整改3种类型,分类提出整改建议。将审计查出的典型性、普遍性、苗头性问题列入重大事项督察督办,通过发放督办单、催办函等形式,推动突出问题的有效整改。
二是严格落实整改责任。各被审计单位自觉承担起整改主体责任,把抓好审计整改工作摆上重要议程日程,严格落实整改要求,制定整改方案,明确整改措施、目标要求、完成时限和责任人等,层层压实整改责任。主管部门主动扛起监督管理责任,针对审计查出的问题,举一反三,研究解决本行业、本系统存在的共性问题,通过完善体制机制,加强统筹协调,推进主管领域内审计查出问题的整改落实。
三是各类监督贯通协同。不断加大与纪检监察、组织人事、党政督查等其他监督的贯通协同,丰富协同方式和内容。将审计查出问题的整改情况纳入绩效考评、民主生活会及全面从严治党主体责任落实情况检查等重要内容,县(市、区)两级同步开展巡审结合试点工作,进一步强化了审计整改结果运用,提高审计整改的权威性。
截至2022年11月30日,2021年度市本级预算执行审计工作报告指出的105个主要问题,已整改88个,整改率84%,比上年同期增加4个百分点。审计整改促进有关单位出台或完善制度38项,审计促进资金拨付到位29亿元、清理盘活存量资金4.62亿元、上缴财政6231万元。审计还督促市城管部门出台住宅专项维修资金代管专户增值收益分配办法,并首次对住宅专项维修资金历史收益累计额2.81亿元进行分配,惠及308164户业主,此举在当地主要新闻媒体报道,得到各界好评。(莆田市审计局陈清远)
原文链接:http://sjt.fujian.gov.cn/zwgk/gzdt/ptdt/202301/t20230113_6094240.htm
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