在对沈阳出版发行集团经济责任审计后,沈阳市审计局深入分析问题背后成因和本质规律,提出有针对性、可操作的审计建议。同时,做实审计整改“下半篇文章”,持续跟踪督促审计发现问题整改工作,充分发挥审计监督和服务作用,切实把审计成果转化为治理效能,促进该企业内控管理进一步完善。
沈阳出版发行集团高度重视审计工作,充分吸纳审计意见和建议,积极落实审计整改。一是扩大内部审计范围。对下属企业的内部审计,由抽查审计转为全面审计,审计范围覆盖财务、经营管理、投资项目、合同等多项内容。除开展季度审计和年度审计之外,还将常规审计和专项审计相结合,做到内部审计全覆盖,切实防控经营风险。二是完善内控制度。对现有内部控制和管理制度进行补充完善,对风险点进行全方位梳理,以“三重一大”决策制度为核心,以财务制度等多项制度为依托,补齐短板、优化体系,做到有规可依、有规必依,执纪必严、违规必惩。三是将合规化经营落到实处。该企业认真研究,制定了《沈阳出版发行集团合规管理实施细则》,明确合规管理职责、重点、运行和保障,并围绕文件有效落实开展专题培训,切实提高企业合规化管理水平。
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