近期,省审计厅对部分省属国有企业2021年度内部审计工作情况开展了专项检查,同时对以往审计发现问题整改情况进行“回头看”。采取调查问卷、访谈、实地检查相结合的方式开展,在充分征求企业意见的基础上,出具了专项检查意见。
此次检查重点反映和揭示了省属国有企业在内部审计体制机制、职责履行、业务质量、审计整改等方面存在的突出问题。体制机制建立健全方面,发现被检查单位集团党委对内部审计管理存在薄弱环节、制度建设存在滞后性等。内部审计职责履行方面,发现部分被检查单位对集团本级财务收支监管不到位、对权属单位指导监督职责履行不充分等;任中审计比例偏低,在一定程度上影响了审计监督成效。审计业务质量控制方面,发现被检查单位在审计业务规范性、审计质量控制上还不严格,全流程审计质量控制体系有待健全完善。审计查出问题整改落实方面,发现部分被检查单位存在未建立审计查出问题整改台账、审计整改率偏低、审计整改信息化水平不高等问题,未做好审计“后半篇文章”。
下一步,省审计厅将强化对省属国有企业的监督检查力度,推动被检查单位强化党的领导,聚焦经济监督,加强质量管理,突出整改成效,进一步做好常态化“经济体检”,促进国有企业经营管理提质增效。
原文链接:http://audit.shandong.gov.cn/art/2022/7/22/art_89369_10325549.html
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