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省审计厅召开省属国有企业内部审计座谈会

发布时间:2022-08-31     来源: 山东省审计厅     作者:佚名    

  为深入贯彻习近平总书记关于审计工作重要论述,认真落实省委、省政府工作部署,助力国有企业创新驱动高质量发展,7月15日,省审计厅在济南召开省属国有企业内部审计座谈会,总结省属国有企业内部审计工作,研究部署下一步工作重点。

  

  省审计厅党组成员、副厅长王玉强出席并讲话。座谈会上,山钢集团、山东高速集团、山东港口集团、省农信联社、山东农担公司5户企业作经验介绍。省审计厅有关处室单位传达了全省审计工作高质量发展培训班精神、展示了大数据审计应用,解读了审计整改认定标准和约谈办法。

  

  王玉强在讲话中指出,内部审计作为审计监督体系重要组成部分,在推进审计监督全覆盖、拓展审计监督的广度和深度方面具有独特优势,对提升经济决策科学化、内部管理规范化、风险防控常态化具有不可替代的作用。近年来,省属国有企业坚定不移推动改革,统筹发展和安全,加大内部审计工作力度,进一步完善领导体制机制,加强制度建设,拓展审计领域,放大审计成效,审计监督职能定位更加准确,建议评价功能作用更加凸显,为国有企业治理体系完善和治理能力提升提供了有力保障。

  

  王玉强要求,要锚定“走在前、开新局”,努力实现省属国有企业内部审计更高质量发展。要进一步加强党的领导,强化统筹协调。牢牢把握内部审计的正确政治方向,强化党组织对内审工作重大事项的统筹协调和督促落实。增强内部审计独立性和权威性,确保内部审计独立、客观履行职责。加强与其他监督力量的贯通协同,探索整合监督资源,形成监督合力。要聚焦经济监督,提高审计效率。突出和聚焦主责主业,持续拓展内部审计的广度和深度。持续构建符合国有资产监管要求和公司治理需要的内部审计制度体系。强化内部审计信息化建设,构建与“三重一大”决策、投资、财务、资金、运营、内控等业务信息系统相融合的“业审一体”信息化平台。要加强内部管理,提升审计质量。研究制定内部审计工作规范,压紧压实质量控制责任。对重点领域关键环节实施穿透式审计,做到查真相、说真话、报实情,确保审深审透。适时开展内部审计项目质量评审,树立鲜明质量导向,实现以评审促学习、促提升、提能力。要加强研究分析,扎实推进研究型审计。加强对审计立项的研究,切实把关系企业发展、领导关心关注的好项目选出来。加强对审计实施的研究,细化分工、压实责任,确保审深深透。加强对审计成果的研究,做好审计发现问题“深加工”“精加工”,为领导决策提供更有价值参考。要放大审计成效,加强审计整改和结果运用。主动融入国家审计发现问题的整改,充分发挥内部审计在完善内控、防范风险等方面的作用。建立健全审计整改工作制度,推进整改进度督察,提升整改成效。及时总结审计发现典型问题,强化审计结果在干部考核、任免、奖惩方面的参考利用。

  39家省属国有企业内审机构负责人以及厅相关处室负责人等54人参加会议。


原文链接:http://audit.shandong.gov.cn/art/2022/7/18/art_89369_10325371.html
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