连云港市人民政府关于2021年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告,反映了市级预算执行和决算草案、市级部门预算执行、重大政策措施落实跟踪、重点专项、重大投资项目、企业审计等六个方面77个问题的整改情况。
整改显成效
截至2022年底,73个问题已整改到位,4个问题正在积极整改中,整改完成率为94.8%。相关责任单位整改问题金额30.62亿元,制定完善规章制度18项,整改成效明显。在市级预算执行和决算草案审计中,促进专项债券资金1.03亿元使用完毕,促进1.70亿元土地出让金和12.67亿元非税收入缴入国库;在部门预算执行审计中,力促2184.76万元农民工工资保证金退还到位,推动3家市级单位规范公车管理,出台管理办法;在重点专项审计中,6家市属国企“一企一策”,推动资产负债率回归合理水平。
合力促整改
2022年以来,连云港市审计局进一步强化审计整改落实,着力提高审计整改质量和效果,做好审计整改“后半篇文章”。
建章立制出亮点。推动市两办建立健全审计整改长效机制,强化审计整改工作的领导、监督和落实机制,压实各方工作责任,强化结果运用和追责问责。出台审计整改认定标准暂行办法,明确将查出问题分成9类,综合考虑被审计单位的整改态度、整改措施和整改成效,框定23种整改具体情形及对应的认定依据,不断促进审计整改标准化建设取得实效。
督促指导出特色。始终坚持问题导向,打造“现场督促+联合督查+提交督办”的全方位促改体系,形成查出问题、问题挂号、跟踪督促、整改销号的工作闭环。对重点难点问题,加强业务指导,根据实际情况提出操作性强的促进整改工作落实的建议,推动审计整改工作“结出硕果”。建立内部审计指导员制度,明确14名审计业务骨干作为内部审计工作指导员,高质量做好审计整改推进和服务工作。
协作配合出成效。加强审计监督与其他监督的贯通协作,对整改推进缓慢的问题,加大现场督查督办力度。2022年以来,联合市人大常委会预算工委、市政府督查室、市自然资源局和市卫健委等单位,开展会同调研4次,现场督查30余次,下发审计整改督办函6份,切实加大审计查出问题整改推进力度。通过现场督查,落实和纠正整改措施100余项,促进完善规章制度10余项,完成整改金额8.43亿元。
下一步,连云港市审计局将持续加大审计监督力度,深抓问题整改,对尚未整改到位的问题继续实行挂号督办,确保问题逐条逐项整改落实。同时,有效发挥审计“治已病、防未病”的建设性作用,推动有关责任单位建立整改长效机制,完善制度,加强管理,堵塞漏洞。
原文链接:http://jssjt.jiangsu.gov.cn/art/2023/2/10/art_1104_10747366.html
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