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清丰县审计局强化内审监督力促审计机关预算执行情况审计取得实效

发布时间:2023-02-17     来源: 河南省审计厅     作者:佚名    

  近日,清丰县审计局采取“三项措施”,全力做好审计机关2022年度预算执行等情况的内部审计工作。

  一是精心组织,细化审计事项。按照省、市工作安排,局党组及时组织召开专题会议,成立以局主要领导任组长、局内部审计指导股人员为成员的审计组,并严格按照《河南省审计厅关于2022年度全省审计机关预算执行等情况审计工作方案》的要求,细化审计事项、编制具有操作性的审计工作实施方案,认真收集相关审计资料。

  二是强化管理,明确审计重点。审计组坚持刀刃向内,自加压力,紧紧围绕“政策—资金”两条主线,合理分配审计事项,重点揭露财政资金绩效、重点工作任务落实和内部管控等方面存在的问题,充分发挥审计监督“治己病、防未病”作用。

  三是强化责任,注重审计实效。切实强化审计现场管理,提高审计方案执行力,全面履行内部审计监督职能,坚持“边审边改”,切实维护财经纪律,规范局机关财政财务收支行为,优化内部管控制度,不断提升内部审计监督质效。(起草人:王献君 审核人:韩潮)


原文链接:http://sjt.henan.gov.cn/2023/02-13/2688164.html
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