近日,清丰县审计局采取“三项措施”,全力做好审计机关2022年度预算执行等情况的内部审计工作。
一是精心组织,细化审计事项。按照省、市工作安排,局党组及时组织召开专题会议,成立以局主要领导任组长、局内部审计指导股人员为成员的审计组,并严格按照《河南省审计厅关于2022年度全省审计机关预算执行等情况审计工作方案》的要求,细化审计事项、编制具有操作性的审计工作实施方案,认真收集相关审计资料。
二是强化管理,明确审计重点。审计组坚持刀刃向内,自加压力,紧紧围绕“政策—资金”两条主线,合理分配审计事项,重点揭露财政资金绩效、重点工作任务落实和内部管控等方面存在的问题,充分发挥审计监督“治己病、防未病”作用。
三是强化责任,注重审计实效。切实强化审计现场管理,提高审计方案执行力,全面履行内部审计监督职能,坚持“边审边改”,切实维护财经纪律,规范局机关财政财务收支行为,优化内部管控制度,不断提升内部审计监督质效。(起草人:王献君 审核人:韩潮)
原文链接:http://sjt.henan.gov.cn/2023/02-13/2688164.html
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