近日,清丰县审计局扎实开展内部审计指导监督和服务保障工作,引导职能范围广、业务量和资金量大、业务基础好、发展空间大的单位,切实推进内部审计工作高效开展。
一是指导完善内审制度。督促指导县教育局建立健全内部审计制度,修订完善《清丰县教育局内部审计工作规定》《清丰县教育系统校长经济责任审计实施办法》,要求县教育系统内部审计部门围绕“政策——资金”两条主线,细化内部审计事项,科学制定2023年度教育系统内部审计项目计划,扎实开展中小学校财务收支和校长经济责任审计工作,重点在生均经费管理使用、重大政策执行、重点工作任务落实和内部管控等方面揭露问题。
二是全面提升监督合力。指导县卫生健康委员会内部审计机构实施乡(镇)卫生院运行情况专项审计调查,同步实施乡(镇)卫生院院长任中经济责任审计,建立定期会商制度,加强业务指导和监督,切实提高内部审计监督质效,助力提升专项资金使用绩效和基本公共卫生服务项目政策落实效果。
三是创新内审指导机制。指导乡(镇)内部审计机构开展联动项目审计,制定“轮审计划”,扎实开展村党支部书记、村民委员会主任任职期间和离任经济责任审计,同步实施农村“三资”管理政策执行及管理运行情况专项审计调查,推动健全农村集体资金监管体系,助力乡村振兴战略部署及各项惠农政策在基层落实见效。(起草人:王献君 审核人:韩潮)
原文链接:http://sjt.henan.gov.cn/2023/05-25/2749099.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。