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浙江省内部审计协会关于开展2022年度内部审计理论研究及案例征集工作的通知

发布时间:2022-08-31     来源: 浙江省审计厅     作者:佚名    

  各设区市内部审计协会,各行业委员会,省直会员单位:

  为了加强内部审计理论研究和实践总结,促进理论与实务相结合,更好推进新修订《浙江省内部审计工作规定》的贯彻落实,推动浙江内部审计创新发展,省内部审计协会根据年度工作计划并结合中国内部审计协会工作部署,对2022年度我省开展内部审计理论研究、案例征集工作作如下安排。

   详见附件。

   浙江省内部审计协会关于开展2022年度内部审计理论研究及案例征集工作的通知.pdf

   附件1 论文、案例撰写具体要求.doc

   附件2 论文(案例)推荐汇总表.doc

   附件3 理论研究论文申报表.doc

   附件4 实践案例申报表.doc

  

  


原文链接:http://sjt.zj.gov.cn/art/2022/4/20/art_1320653_58900537.html
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