近期,南平市委审计委员会制定印发《关于进一步加强内部审计工作的意见》,进一步推动内部审计工作相关规定有效落实,着力构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。
意见要求,全市各级各单位党委(党组)要充分认识新时代加强内部审计工作的重要意义,不断加强对内部审计工作的指导和监督,全面调动内部审计和社会审计的力量,增强审计监督合力。
意见明确,各级各单位要成立审计工作领导小组,由党委(党组)主要负责人担任审计工作领导小组组长,研究协调审计项目计划制定、审计质量控制、审计情况报告、违规事项处理、违法问题移送等重要事项,定期听取内部审计工作汇报。要建立健全审计发现问题整改闭环管理机制,主要负责人为整改第一责任人。整改责任单位对内部审计发现的问题和提出的建议,应当参照《审计查出问题整改闭环管理实施意见》要求,加强审计整改的闭环管理,突出标本兼治,确保各项问题限期整改到位。
意见强调,审计机关应当依法对内部审计工作进行业务指导,加强对内部审计项目计划安排和审计重点的指导,督促各相关单位建立健全内部审计制度,按照规定开展内部审计工作,促进提高内部审计工作效率和质量。要采取日常监督、结合审计项目监督、专项检查等方式,围绕内部审计制度建设与执行、内部审计机构建立健全、内部审计人员配备等内容对各级各单位的内部审计工作进行监督检查,确保内审工作有效有序推进。(南平市审计局朱从安供稿)
原文链接:http://sjt.fujian.gov.cn/zwgk/gzdt/npdt/202306/t20230630_6196318.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。