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南浔区委审计办出台深入推进内部审计工作高质量发展的实施意见

发布时间:2022-08-31     来源: 浙江省审计厅     作者:佚名    

  近日,南浔区委审计办印发《南浔区深入推进内部审计工作高质量发展的实施意见》(以下简称《意见》),深入贯彻落实浙江省内部审计工作电视电话会议和《浙江省内部审计工作规定》精神,充分发挥内部审计在全区经济社会发展中的服务与保障作用,增强审计整体监督效能。

  《意见》指出,健全审计监督全覆盖体系下的内部审计机构,将下属独立核算单位较多或者年度财政收支、财务收支规模(含下属单位)较大、工程项目或资金流转较多的单位作为重点内审单位,要求设置内部审计机构,配备与内部审计工作要求相适应的内部审计人员。国有企业年内实现国企总审计师配备全覆盖。

  《意见》明确,要实施内审制度扩面专项行动、内审创优提质专项行动、赛马比拼争先专项行动、协同联动提档专项行动、数字赋能增效专项行动、队伍建设提能专项行动等六大专项行动,积极推进内部审计信息化建设等,全面提高内部审计工作效率,构建大审计大监督格局,打造内审事业“共同体”,不断提升内审工作的整体性、协调性、全面性。

  《意见》强调,要建立健全区委审计委员会领导、区委审计办牵头、责任单位执行、相关各方协同的领导体制,成立由区委书记、区长任组长,分管区领导任副组长,相关单位为成员的内审工作高质量发展领导小组,明确责任落实、精心组织实施,确保相关各方形成合心合力合拍协同共进的良好局面。(湖州市南浔区审计局 王东)

  

  


原文链接:http://sjt.zj.gov.cn/art/2022/4/21/art_1453931_58900552.html
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