近日,洛阳市审计局印发《2023年度内部审计工作要点》(以下简称《要点》),安排部署年度内审重点工作,指导全市各县区、部门(单位)内审机构依法全面有效履行职责,提升内部审计工作质效。
《要点》明确,内部审计工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,准确把握中国式现代化对内部审计工作提出的新要求新任务,切实强化党对内部审计工作的领导。要坚持和完善党组织领导内部审计工作的制度机制,进一步推动内部审计单位建立健全党组织、董事会(或主要负责人)直接领导内部审计工作的体制机制。强化党委(党组)对内部审计工作的总体规划、统筹协调和督促落实,涉及内部审计工作规划计划等重大事项及时向本单位党委(党组)报告,确保把党的领导落实到内部审计工作的全过程各环节。
《要点》指出,要聚焦主责主业,切实履职尽责。推动建立健全内部审计制度,形成覆盖各业务领域各工作环节的制度体系和工作机制,促进内部审计工作制度化、规范化。科学制定年度内部审计工作计划,扎实开展重大政策措施落实情况审计、财政财务收支审计、内部控制和风险管理审计以及内部管理的领导人员履行经济责任情况审计,切实履行内部审计监督职责,提高内部审计工作质量和水平。
《要点》强调,建立完善审计研究和审计业务双向融合机制,加强对内部审计工作的调查研究,深入揭示问题背后存在的制度体制机制障碍。促进审计查出问题整改和结果运用,加强与纪检监察、组织人事及其他监督职能部门的贯通,推动各类监督在深化审计成果运用上相向而行、同向发力。加强对内部审计人员的培训,构建多形式、多层次、多渠道的内部审计培训体系,锤炼过硬本领,有效提升“能查能写能说”综合能力。(起草人:朱修元 审核人:王锦志)
原文链接:http://sjt.henan.gov.cn/2023/07-25/2784155.html
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