新乡市审计局和新乡国资集团召开内部审计工作交流研讨会,搭建合作平台,着力推进内部审计工作高质量发展。
一是以学促思,夯实内审工作之基。双方共同学习了《审计署关于内部审计工作的规定》《审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见》《中共河南省委审计委员会印发<关于进一步加强内部审计工作的意见>的通知》等内容,进一步明确政策要求,找准着力方向。
二是以思促干,搭建内审工作之梯。结合新乡国资集团自身企业特点,新乡市审计局聚焦投资审计,从项目实施到项目使用全阶段,围绕程序审批、招标采购、施工管理、合同管理、签证变更、建设单位管理费、竣工结算、竣工决算等内容,介绍固定资产投资审计经验做法、管理模式,助力新乡国资集团建立健全内部审计制度,提升内部审计质效。
三是以干促进,深化内审工作之效。为进一步规范新乡国资集团内部审计工作,新乡市审计局围绕《新乡国有资本运营集团有限公司审计操作规程(试行)》《新乡国有资本运营有限公司审计整改工作管理办法》《新乡国有资本运营集团有限公司审计业务外包管理办法》等制度文件,提出意见建议,以制度的刚性约束护航内部审计工作高质量发展。(起草人:麻建华 郝贵军 审核人:孙春晖)
原文链接:http://sjt.henan.gov.cn/2023/07-24/2783225.html
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