省审计厅:组织计算机审计培训
近日,省审计厅第二期计算机审计技能与实务提高培训班在海南大学网络空间安全学院开班。通过自愿报名、层层选拔,从全省各级审计机关遴选出25名学员脱产参加培训。
近年来,面对审计工作的新形势、新任务和新要求,省审计厅党组高度重视审计信息化建设和审计复合型人才的培养,多措并举不断优化审计人员专业结构。本次培训紧紧围绕审计署计算机中级考试培训大纲,立足审计业务实际需要,依托海南大学网络安全学院的教学实验场地和师资力量,设计了为期20天的课程,重点讲授EXCEL在审计业务中的应用、国产神通数据库、Python使用基础、网络与信息安全课程、在社保审计大数据应用案例和地理信息技术辅助资源环境审计实践等审计实务课程,旨在提高我省审计机关人员数据分析能力,不断充实我省大数据审计人才队伍。
学员们表示,面对纷繁复杂的经济活动以及由此产生的海量数据,必须要加强大数据审计的学习,要实现“去现场发现问题”到“带着问题到现场”的转变。培训期间遵守各项纪律,端正学习态度,明确学习目标,提高学习热情,做到学有所长、学有所用,助力审计监督提质增效,为海南自由贸易港建设助力。(刘传生 曹子芸)
近日,省审计厅教科文卫审计处党支部前往省商业学校走访调研,与省商业学校联合开展“共同奏响职教强音”主题党日活动。
座谈会上,支部党员干部与学校领导班子共同学习了习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议的重要讲话以及关于职业教育的系列讲话精神,围绕优化职业教育类型定位,深化产教融合、校企合作,切实提升人才培养质量,为海南自由贸易港建设提供坚实的人才和技术技能支撑,加快构建现代职业教育体系等方面进行了探讨交流,特别是对审计应如何为我省职业教育高质量发展保驾护航,推进办学规模、管理体制、保障机制改革,增强职业教育适应性等方面进行了充分沟通。
党员干部表示,要以推深做实研究型审计为目标,深入了解制约职业教育改革发展的深层次体制机制障碍和突出矛盾,推动职业教育更好为经济社会发展提供人才支撑,推进我省职业教育高质量发展,用实际行动在支持建设中国特色职业教育体系中贡献审计力量。
党员干部还实地参观了学校的烹饪实训操作间、美容美发实训室、酒店模拟室、以及图书馆等建设项目,深入了解学校办学理念、特色专业、毕业生流向等情况,同时关注学校落实职业教育有关政策情况,财政资金使用效益情况和审计整改情况,为即将要开展的教育领域审计项目做好审前研究。(黄影)
陵水:召开十五届县委审计委员会第四次会议
7月31日,陵水县召开十五届县委审计委员会第四次会议,会议传达学习二十届中央审计委员会第一次会议和八届省委审计委员会第二次会议精神,审议2023年度审计项目计划、《领导干部履行经济责任重点风险提示清单以及政府投资建设项目参建单位重点风险提示清单》,听取关于2022年度县本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告汇报,听取上级审计机关发现问题未整改完成和需要长期跟踪问题整改情况汇报。
会议要求,要提高政治站位,深刻领会新时代审计工作的重大意义。要深刻认识审计工作的重要性,依法全面履行审计监督职责。要深刻认识审计整改不到位背后的政治问题、作风问题,全力以赴把整改工作抓实抓细抓到位,不折不扣落实好党中央对审计工作的重大决策部署。要围绕中心大局,充分发挥好审计监督职能作用。要加强对重大政策措施贯彻落实的审计,加强对财政资金高效安全使用的审计,加强对保障民生资金和项目落实的审计,加强对规范权力运行的审计。
会议强调,加强党的全面领导,不断健全完善审计机制。要以党的领导为根本把准审计方向,做到重点工作推进到哪里、审计监督就跟进到哪里,形成常态化、动态化的震慑效应。要以解决问题为导向狠抓审计整改,扎实做好审计“后半篇文章”。要以守正创新为动力提升审计效能,坚持依法审计、廉洁审计,不断创新审计方式方法,提升审计工作效能,做实研究型审计,努力打造一支高素质、专业化的审计工作队伍。(张立倩)
琼海:召开政府常务会议研究部署审计整改工作
近日,琼海市政府召开常务会议,听取2020年、2021年度省本级预算执行和其他财政收支审计工作报告披露问题整改进展情况汇报,研究部署下一阶段审计整改工作。
会议强调,各单位要高度重视审计整改工作,把审计整改纳入部门领导班子重要日程。单位主要负责人作为整改第一责任人,要亲自抓审计整改工作,做到亲自部署,带头研究,采取有力措施推进落实,及时解决难点堵点,坚持走完“最后一公里”,确保按时按要求整改到位。
会议要求,一是要切实推动审计整改落实,涉及市财政局的出借资金问题,市分管领导要召开政府专题会议,牵头财政、司法、审计等部门研究解决办法,确保按时间节点完成整改销号。二是要压紧压实整改主体责任,针对“非粮化”整治及“800亩大棚蔬菜建设”等问题,市农业农村局要按照市委、市政府的工作要求和审计整改工作方案全力推进,市财政局要加强资金统筹做好保障工作。三是要强化审计整改联动机制,市审计局要及时将有关情况向市委、市政府报告,深化与市人大、市纪委监委相关部门的信息沟通和工作协调,对整改推动缓慢的责任部门及时督促分析问题,加快推动整改销号,对整改拖沓及整改不力的,依法依规追究责任。(黎海)
定安:召开政府常务会议研究部署审计工作
近日,定安县政府召开常务会议,传达学习二十届中央审计委员会第一次会议和八届省委审计委员会第二次会议精神,通报审计署对我省2022年度财政收支等审计查出有关问题情况和定安县2020年以来上级及本级审计发现问题整改情况,县自然资源和规划局、县农业农村局、雷鸣镇等单位进行表态发言。
会议强调,务必要高度重视审计整改工作,深刻查找整改缓慢、整改不到位的原因,明确时间节点,逐项列逐项改,确保按期完成整改任务。
一是压实责任主体。县领导要亲自过问分管部门审计问题整改进展情况,深入推动具体问题的解决,对审计整改工作一抓到底,确保按要求严格整改到位。各镇、各部门主要负责人务必要高度重视审计整改工作,深刻查找整改缓慢、整改不到位的原因,建立整改台账,明确时间节点,亲自抓整改进度、亲自管进展情况,切实提升审计整改质量和效果。
二是强化沟通协调。要增强整改合力,加强对审计整改工作的指导和督促并做好与上级审计部门的沟通与汇报,推动问题真改实改、见底清零。
三是健全体制机制。要确保整改实效,持续完善监督协同机制,借助政府督查、纪检监委、巡察力量,配合人大监督,进一步形成“审计部门督促整改、党委政府助力整改、纪检力量倒逼整改”的审计整改工作大格局,全力推动定安县审计整改工作实现新突破。(王纯)
陵水:召开县政府常务会议学习审计整改成效评价办法
近日,陵水县政府召开常务会议,传达学习《海南省审计整改成效评价办法》。
会议要求,一是认真学习。办法明确了审计整改成效评价指标体系6个方面的内容,主要包括党对审计工作的领导、履行整改主体责任、落实监督管理责任、审计整改成效、审计结果运用、审计整改责任追究情况等,各单位要认真对照每一条指标,全面梳理本单位的整改工作、查漏补缺,相关工作还未开展的,要加快落实进度。
二是高度重视。审计整改评价结果是作为市县高质量发展综合考核以及省直部门、单位年度综合绩效考核评价的重要依据。其中对整改成效“差”等次的,约谈单位主要负责人,被审计单位存在对审计单位查出问题拒不整改、虚假整改造成恶劣影响的进行追责问责,各整改单位要引起高度重视,切实优化整改措施,加快整改进度。
三是协调沟通。各单位要严格落实请示报告制度,需要县委、县政府研究讨论,要及时上报;对于整改过程中遇到的堵点、难点问题,要及时召开整改专题会研究解决;需要其他部门协调解决或者需要审计机关给予指导意见的,要及时对接沟通;把整改工作与日常工作结合起来,对已完成的整改问题,举一反三,建章立制,巩固整改成效,防止问题反弹;县政府督查部门要针对审计整改问题定期开展督查,确保审计整改工作落地见效。(张立倩)
保亭:人大常委会听取审议2022年度审计工作报告
近日,保亭县十六届人大常委会第十七次会议听取并审议了《2022年度县本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。
审议中,县人大常委会充分肯定了审计工作报告,认为今年审计工作报告内容反映客观、全面,有针对性地提出审计建议,发挥了审计监督的独特作用。县政府应高度重视审计查出问题和审计整改意见,深入抓好整改工作,并及时向县人大常委会报告相关整改情况和处理结果。
下一步,县审计局将认真落实县人大常委会审议中提出的意见建议,如臂使指,增强审计政治属性和政治功能,做到党中央臂之所向,即为审计机关刀锋所指;如影随形,增强审计全面覆盖和重点覆盖,真正做到“无一遗漏、无一例外”,助力营造干事创业良好氛围;如雷贯耳,增强审计机关斗争本领,防范化解重点领域突出风险隐患,约束权力运行。增强审计监督力度和精度,增强审计风险意识和危机意识,强化环节把握,注重闭环管理监督,持续做好审计“下半篇”文章,发挥审计在党自我革命中的独特作用,高质量完成新时代的审计任务。(徐锦秀)
海口:开展内部审计工作调研
近期,海口市审计局组织开展内部审计工作调研。调研围绕“内审职责、机构设置、人员配备、制度建设”“内审工作开展现状及困难”“审计和专项检查指出问题的整改落实情况”“下一步工作计划和意见建议”等内容,通过采取召集2022年内审专项检查问题较为突出的19家部门开展座谈会,与实地走访调研海口旅游文化投资控股集团有限公司、海口综合保税区2家单位相结合的方式进行。
调研座谈会现场气氛热烈,与会的各单位领导及内审人员充分交流,介绍工作亮点、反映工作难点,积极反馈发现问题整改落实情况,并向调研组提出宝贵意见和建议。通过交流,调研组进一步了解了各部门各单位在内部审计工作中存在的困难和需求,对现场提问逐一作了解答,针对普遍反映的“专业人才匮乏、业务能力不强”问题,将尽快举办海口市内部审计人员业务能力提升专题培训班,提升内部审计人员的业务水平和工作能力,并就下一步如何开展好内审工作给出了具体建议。
调研组强调,各部门单位应制定年度内部审计工作计划,按计划开展内部审计工作,加强审计发现问题整改工作力度,深化审计成果运用,以高质量的内审工作成果助推单位本职工作提升质效,充分发挥好内部审计“第一道防线”作用。(王腾)
原文链接:http://audit.hainan.gov.cn/ywdt/zscd/202308/t20230803_3468119.html
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