6月30日,铜陵学院召开审计工作领导小组第一次会议。领导小组组长、党委书记吴照明,领导小组组长、党委副书记、校长倪国爱,审计工作领导小组成员参加会议,国资处、总务处、重点建设指挥部负责人列席会议。
会议传达了省委审计委员会第四次会议及省属高校招标采购及后勤领域审计发现问题整改推进视频会议精神,国资处、总务处、重点建设指挥负责人分别汇报了自查自纠情况,审计处负责人通报了省教育厅督查组反馈情况。
会议就开展审计发现共性问题自查自纠工作进行了部署。一是对省教育厅督查组反馈的意见建议,照单全收,立即整改;二是各部门按照学校原方案的任务和责任清单,进一步开展自查自纠,分管校领导要进一步提出要求,牵头责任部门切实履行牵头责任,传导压力,全员参与,做到应查尽查,应改尽改;三是国资处、总务处、重点建设指挥部要对标对表,全面深入查摆学校招标采购、后勤领域存在的突出问题,立行立改。会议指出,要提高认识,深刻领会省教育厅开展高校审计发现共性问题自查自纠的重要意义,深刻把握审计“治已病、防未病”的重大意义,认真落实省教育厅督查组反馈意见整改,主动查找问题,找准找透问题;要建章立制,在问题整改的基础上,查找问题根源,举一反三;要建立长效机制,把“当下改”与“长久立”结合起来,推动标本兼治。
会议强调,习近平总书记关于审计工作重要讲话指示批示精神是做好审计工作的根本遵循。一要切实提高对审计工作的认识。从衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”的政治高度,认识审计工作的重要性。学校党政要高度重视审计工作,领导班子成员要认真履行“一岗双责”,发挥内部审计专门监督和”经济体检”作用,治已病、防未病,健全工作机制,扎紧制度笼子,筑牢反腐防线;审计部门要进一步增强责任感主动性,依法履行审计监督职责,全面深入开展工作;各单位要正确认识,全力配合支持审计工作,不折不扣执行学校党委行政的工作部署。二要切实深入彻底开展自查自纠工作。各单位要对照高校审计发现的共性问题和3月18日省教育厅通报的招标采购、后勤领域的突出问题,建立加强领导、全员参与、压力传导、责任落实的工作机制,全面深入准确开展自查自纠。三要切实做好自查自纠的“后半篇文章”,坚持问题导向、结果导向,强化审计整改。积极主动创造条件,进行针对性实效性整改,消减问题存量,杜绝问题增量。建立整改台账和工作清单,按时完成整改,确保问题见底清零。注重建章立制、注重内控管理、注重长效机制。四要切实加强对审计工作的领导,审计工作是党对高校全面领导的重要方面,学校按照省委部署和学校实际工作需要,成立了审计工作领导小组。审计领导小组要进一步完善学校审计工作制度机制,进一步加强对审计工作的领导、指导、协调、督查,更好地发挥审计作用,汇聚监督合力,为推动学校事业高质量健康发展营造良好氛围、创造有利条件。
会议还讨论审议了《铜陵学院内部审计工作规定(征求意见搞)》,研究审定了《2022年铜陵学院内部审计工作要点》。
原文链接:https://sjt.ah.gov.cn/xwzx/nbsj/40580099.html
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