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【市县动态】 出台方案、审议报告、整改督查……关注本期市县动态

发布时间:2023-09-17     来源: 海南审计网     作者:佚名    

  琼海:出台审计整改成效考核方案

  为全面准确评价审计整改情况,压实审计整改主体责任,做深做细做实审计“下半篇文章”。近日,经琼海市委审计委员会同意,琼海市委审计委员会办公室联合琼海市审计局印发了《琼海市审计整改成效考核方案》。

  《方案》借鉴了上级审计机关的先进成果,吸纳了关于审计整改的最新要求、最新标准、最新措施,明确了考核对象、组织领导、考核指标体系、分值总体情况、考核步骤、考核结果运用等7项有关要求。考核工作由市委审计委员会办公室、市审计局牵头组织实施,实行“一年一考核”。考核指标体系主要包括党对审计工作的领导、履行整改主体责任、审计整改成效情况等5方面内容,并分为市直部门、企事业单位和镇(区)两套考核指标体系,分别按9项分类指标14项评分指标、9项分类指标15项评分指标进行量化,实行百分制。

  《方案》规定,市委审计委员会办公室、市审计局每年12月底向全市各部门、企事业单位和各镇(区)通报本年度考核结果,对整改成效等级评定为“差”的,约谈单位主要负责人;对审计查出问题拒不整改、虚假整改造成恶劣影响的,按照相关规定追责问责;考核结果作为领导班子和领导干部综合评价、选拔任用和评先评优的重要依据以及各单位年度综合绩效考核评价的依据。(黎海)

  澄迈:县人大常委会听取和审议2022年度审计工作报告

  

  

  9月12日,澄迈县审计局受县政府委托,向县人大常委会作《2022年度县本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。

  2022年,澄迈审计局紧紧围绕县委、县政府中心工作,聚焦海南自贸港政策落实、财政预算执行及绩效、重点专项资金、疫情防控、重大公共工程、重点民生、生态环保等领域,全年开展审计项目21个,查出违规金额2105.50万元,管理不规范金额345528.88万元,促进财政增收节支567.62万元,移送问题7宗,涉及1606.89万元。审计结果表明,2022年面对疫情的持续反弹与不断加剧,澄迈县财政收入面临严峻的困难与挑战,财政部门坚持稳字当头、稳中求进,加强财政资金保障,提升财政政策效能,多措并举支持稳住经济大盘,推动澄迈经济社会发展呈现良好局面。审计报告也反映了财政资源统筹力度不够、财政支出把关不严、财政管理不到位、风险防控管理不到位等问题,并对审计发现的问题进行分类,剖析问题产生的原因,提出改进本级预算执行和其他财政收支管理工作的建议。

  与会的委员和代表对审计工作报告进行了审议并给予了充分肯定。认为审计工作报告内容全面、数据详实、重点突出,既反映了普遍性、倾向性问题,又提出了针对性的审计建议,为人大预算审查提供了重要依据。会议指出,近年来,县审计局坚持以问题导向和目标导向,围绕县委、县政府中心工作,依法全面履职,做好常态化“经济体检”,发挥了审计监督的重要作用。会议要求,有关部门要高度重视,对于审计查出的问题和提出的建议,要认真扎实做好整改工作。

  下一步,县审计局将加大对报告反映问题整改情况的跟踪督促,压实被审单位整改主体责任;进一步加强审计监督与人大监督、纪检监察监督等的贯通协调,形成监督合力,推进审计整改实效,为澄迈经济行稳致远保驾护航。(卓嘎泽吉)

  吉阳:召开审计工作报告问题整改专题会议

  

  

  9月12日,三亚市吉阳区政府就《2022年度区本级预算执行和其他财政支出情况审计报告》反映问题整改率偏低的情况,组织16个相关单位召开审计整改专题会,由杨鸿钧区长主持,落实三届区委常委会指示精神,敦促审计查出问题限时立行立改,提升整改率。

  会议逐一询问各单位整改进度及所遇到的疑点、难点、堵点。区审计部门与各相关整改责任单位对照问题清单逐条了解问题最新整改进展情况,并对整改中存在的疑难点进行现场指导,提出可操作的整改措施。

  会议强调,对于整改难度不大的问题,今年9月底前完成整改;对于受其他客观因素影响进展缓慢难推动的问题,及时向审计部门说明原因,并于今年12月底前或明年第一季度前完成整改;因主观因素未在规定期限内积极落实整改要求的单位,区审计部门将移送区纪委监委机关、组织人事部门依规依纪依法查处。

  会议要求,各整改责任部门和配合单位要做到:一是提高政治站位,落实常委会指示精神在规定期限内争取落实部分问题立行立改;二是要积极与审计部门沟通,力求突破整改难题,避免零进度、无进展等整改工作作风问题;三是切实做好审计问题销号工作,按照时间节点报送符合要求的整改佐证材料,对审计工作报告反映问题逐一销号,推动审计整改落实到位,提升我区审计整改成效。(林洁)

  美兰:召开审计整改工作推进会

  

  

  9月13日,海口市美兰区审计局召开审计整改工作推进会,对2021审计年度发现156个问题中剩余未完成整改的23个问题加快落实督办整改。灵山、演丰、大致坡镇政府等12家整改责任单位相关负责同志参加会议。

  截至9月6日,2021审计年度审计项目发现问题156个,已完成整改133个,未完成整改23个,整改率为85.26%。涉及未完成整改16家责任单位,区审计局下达审计督办函并实地走访区财政局、区民政局、区住建局等4家整改责任单位,帮助整改责任单位分析问题,推动建章立制,确保整改工作落实到位。

  会议传达了区委区政府主要领导对整改工作的指示要求,并通报了2021审计年度发现问题整改总体情况。12家审计整改责任单位逐一汇报审计整改落实情况,区审计局针对具体问题与各整改责任单位充分交流。

  会议强调,一是要提高认识,高度重视整改工作。审计监督是确保国家政策措施落地见效的有效途径,是被审计单位推动工作、完善内部管理、提升管理绩效的有力抓手。二是要采取措施,全面落实整改任务。特别是对往来款、应缴未缴财政款、专项资金结余金额大的单位,要对照问题清单,逐条制定针对性强、有力有效的整改措施,逐一对照落实,做到应改尽改。三是要强化审计责任追究,增强审计结果运用。做到举一反三,加强管理,堵塞漏洞,切实将整改成果有效转化为自理效能,有效发挥审计治已病、防未病的建设性作用,达到以审促改、以改促治的目的。

  会议要求,尚未完成整改的审计整改责任单位在结束会议后9月15日之前,将未完成整改问题整改完成,并报送整改佐证材料至区审计局,逾期未完成整改单位将呈报区委区政府。(廖美静)

  天涯:开展审计整改“回头看”督查行动

  

  

  

  近期,三亚市天涯区审计局组织开展审计整改“回头看”督查行动,对2017-2022年各级审计机关发现天涯区问题及天涯区本级审计工作报告反映问题整改情况,采取单位自查自纠、小组现场核查、核查结果反馈、汇总分析等方式开展督查,对是否整改到位作出评价,严格落实对查出问题的“对账销号”和动态管理制度,确保在整改落实上动真格、求实效。

  通过开展审计整改“回头看”,督促被审计单位全面落实审计整改主体责任,揭示敷衍整改、表面整改等虚假整改问题;对因需要各单位协调推进等原因造成的长期整改落实不到位的问题,从体制机制、制度措施等方面深入分析原因,提出针对性的整改措施和建议,促进审计发现问题整改到位,进一步推动天涯区审计整改工作逐步规范化,切实将审计整改成果有效转化为治理效能。

  该局将持续强化对审计整改工作的检查督促和指导,充分运用各类审计督查方式,及时发现问题、解决问题,对各单位提交的整改材料进行认真细致地审核指导,严把整改质量关,对于未完成整改的问题,紧盯整改薄弱环节,分类指导督导,采取专人负责,直至推动未完成整改问题销号清零。建立健全审计整改工作机制,发挥天涯区委审计委员会办公室职能作用,做好统筹协调、服务保障、督促落实工作,以更大的力度研究推进审计查出问题的整改,做好审计整改“下半篇文章”,与审计提示问题“上半篇文章”共同发力、一体推进。(刘爱玲)


原文链接:http://audit.hainan.gov.cn/ywdt/zscd/202309/t20230915_3494870.html
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