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岚山发布2022年度区级预算执行和其他财政收支审计工作情况

发布时间:2023-12-23     来源: 山东省审计厅     作者:佚名    

  日前,日照市岚山区政府新闻办公室举行岚山区2022年度区级预算执行和其他财政收支审计工作情况新闻发布会,邀请岚山区审计局负责同志介绍有关情况并回答记者提问。

  一年来,区审计局聚焦中心工作,做好常态化“经济体检”,着重在以下几个方面发挥职能作用:

  一是聚力预算管理改革,促进财政资金提质增效。紧扣财政资金合规安全高效的要求,我们对岚山区2022年度区级预算执行和其他财政收支开展审计,对110家预算单位进行了数据分析和疑点核查,揭示预算编制和分配、财政运行风险防控、绩效管理、专项债券管理等14个方面57个问题,促进增收节支共3255.23万元,确保把财政资金用到“刀刃”上,全力当好国家财产的“守护者”。

  二是聚力保障和改善民生,监督重大决策落实落地。区审计局聚焦人民群众最关心的根本问题,着力保障民生项目落实到位,助力兜牢“三保”底线,确保民生资金支出合规性、效益性和及时性。开展了基层“三保”落实情况等专项审计调查,配合上级审计机关开展就业补助资金和失业保险基金等专项审计调查,发现26项问题并促进整改落实,促进资金及时拨付815.51万元,全力当好群众利益的“维护者”。

  三是聚力经济责任审计,强化国有资产管理。为规范权力运行,紧扣经济责任主题,突出常态化“经济体检”,促进领导干部担当作为。2023年召开了区经济责任审计工作联席会议,深化成员单位协同贯通,凝聚监督合力。完成经济责任审计项目10个,查出问题104个,提出审计建议34条,促进建章立制4项,助力权力运行廉洁规范,全力当好经济责任“体检员”。

  另外,持续关注国有资产管理情况,国有资产管理关乎国之命脉、人民福祉。区审计局加大对国有资产的审计力度,关注公物仓使用情况,对国有资产购置、使用、管理全过程监督,促进国有资产高效运转。

  四是聚力重大投资项目和专项审计,促进经济建设高质量发展。为规范资金使用,提高资金使用效益,区审计局对重大投资项目和重点领域开展审计。2023年组织实施了龙王河综合治理二期工程、柽柳绿化生态修复、美丽乡村建设等3个项目的审计,发现投资超概算、监管责任落实不到位、多计工程款等问题21个,提出审计建议9条;开展兴岚控股集团、园区发展有限公司、岚山农村商业银行等3家单位企业、金融审计,发现问题89个,提出建议18条,帮助企业规范财务收支,强化内部管控,促进企业提质增效。

  审计结果表明,2022年,各级各部门面对复杂严峻的形势,坚持稳中求进工作总基调,扎实落实区委、区政府决策部署,在区人大及其常委会依法监督下,实现了经济平稳运行、社会大局稳定,有力促进了全区经济社会事业健康有序发展。但审计也揭示了在预算管理、国有资产管理、重大投资项目等方面的突出问题和风险隐患。

  对审计发现的问题,区委、区政府主要领导高度重视并做出批示,要求严格压实整改责任,扎实做好审计整改“下半篇文章”,确保审计整改及时、有效、到位。区审计局督促整改进程,各级各部门落实整改责任,确保审计整改成效。

  对于在服务全区经济高质量发展方面都实施了哪些举措,该局表示,筑牢全方位全过程常态化监督。紧抓经济监督主责主业,助力经济社会发展。聚焦稳增长稳就业稳物价,继续盯紧看好宝贵的财政资金;聚焦推动兜牢民生底线,推动惠民富民政策落实;聚焦国有企业发展和领导干部经济责任,保障经济平稳运行。目前,已开展审计项目20个,已完成审计项目19个,审计查出问题152个,提出审计建议67条,促进被审计单位建章立制12项,获得全市优秀审计项目3个。筑牢依法审计强化自身建设。我们始终坚持依法审计、依法取证、精准定论,坚持实事求是、以理服人,爱护审计的声誉和形象,着力提高审计权威性和合法合规性。2023年区审计局强化业务学习,提升专业能力,开展财金、经责、国有企业、民生、自然资源等五大专题研讨交流,召开“科长讲坛”9次,积极参加省市审计业务能力培训9次,到青州市等6地国优、省优审计机关观摩学习,组织开展会商7次,努力打造审计“特种部队”,推动审计高质量发展。

  对于在紧盯财政资金管理使用、提高财政资金使用绩效方面做了哪些工作,该局表示, 立足经济监督职能定位,聚焦财政财务收支真实合法效益主责主业,规范财政管理,严肃财经纪律,促进财政资金提质增效。一是聚焦财政资源统筹,确保财政资金高效运转。我们持续加大对预算、决算草案编制,部门和单位收入统筹管理、存量资金盘活使用等方面的审计力度,发现部分单位未将结转结余资金和非财政拨款收入纳入预算;个别单位非税收入未及时上缴国库;部分单位结转2年以上的专项资金,未及时盘活使用等问题。针对这些问题,我们推动财政和相关部门进一步优化财政资源配置、有效统筹盘活存量资金、切实提高财政资金使用效益,截至目前,已督促非税收入入库1300万元。二是聚焦财政合法合规,确保资金使用规范。在财政支出审计中,我们更加关注预算管理及分配,预算执行进度及政府采购等情况,发现部分单位存在“一般性支出”压减不到位、无预算支出、未履行政府采购程序,部分项目预算执行率低等问题。针对这些问题,我们督促财政部门强化部门单位财政拨款与非财政拨款资金统筹,健全专项资金定期评估和动态调整机制,科学谋划资金支持方向和规模,全力保障重大战略、重大政策及重大项目落实落地。三是聚焦预算绩效管理,提高资金使用效益。我们将绩效理念贯穿始终,对事前、事中、事后开展全过程预算绩效审计。审计发现2个单位3个项目绩效目标设置不合理;10个单位31个项目未及时进行绩效自评;4个单位6个项目预算绩效自评结果不真实、不准确。针对这些问题,我们督促财政部门加强预算绩效全链条管理,完善绩效指标、绩效评价管理,将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接,不断提高资金使用绩效。

  在审计整改方面,岚山区召开全区审计查出问题整改工作推进会议,研究部署审计整改工作。区审计局主动作为,联合多部门参与制定了《关于建立健全审计查出问题整改长效机制的实施意见》和《岚山区审计整改约谈办法(试行)》两项制度,压实领导干部审计整改责任,不断推动审计整改成果转化为治理效能。夯实审计整改工作。明晰各方审计责任,强化党对审计整改工作的领导责任、区人大常委会的监督责任、政府的落实责任、被审计单位整改主体责任、主管部门监督管理责任、审计机关督促检查责任。区审计局紧扣检查责任和整改监督任务,开展审计整改“回头看”,向22个整改不力的单位发放催办函34份,有效促进问题整改到位。2019年以来,审计共查出问题2316个,已完成整改2218个,整改率达到95%以上。紧紧围绕区委、区政府中心工作,把抓实审计整改工作作为践行“两个维护”的实际行动,严格落实区委审计委员会两项制度,编制《常见审计查出问题整改指南》,积极开展现场跟踪督查,加大审计整改指导,建立审计发现问题台账,逐项逐条销号。

  


原文链接:http://audit.shandong.gov.cn/art/2023/12/21/art_89372_10366847.html
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