为提高全区内部审计质量和水平,广元市昭化区审计局持续加强全区内部审计工作业务指导和监督,不断拓展内部审计监督深度,推动内部审计切实发挥监督保障作用。
建立内审指导监督员机制。实行内部审计指导监督员制度,全局13名业务骨干作为内部审计指导监督员,对各镇、各重点区级主管部门及区属国有企业实行一对一联系,适时深入被指导单位对内部审计项目开展现场指导,帮助解决各单位内审工作中出现的问题和困难。
规范内审工作备案制度。按照《中华人民共和国审计署关于内部审计工作的规定》的要求,进一步规范全区的内审工作管理。要求各部门将内部审计计划、审计报告、发现违纪违规问题、审计整改资料、工作总结等报送区审计机关备案。
审计项目重点关注内审工作开展情况。在审计项目实施过程中,将被审计单位内部控制和内部审计工作开展情况作为必审内容,针对发现的内控制度缺失或不健全、内审工作开展不到位、内部监督流于形式等问题,提出改进措施建议,督促被审计单位予以整改。截至目前,全区已有34个单位建立健全内部审计制度并配备内部审计机构,配备内审工作人员142名,全区内部审计工作发展健康有序。(王辛)
原文链接:http://sjt.sc.gov.cn/scssjt/sxdt/2023/12/29/f15c6cb515804a02a8d3761e460ff62c.shtml
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