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江苏10家内审机构、9位内审人员获得中国内部审计协会“双先”表彰

发布时间:2024-01-13     来源: 江苏省审计厅     作者:佚名    

  近日,中国内部审计协会在北京召开2020至2022年内部审计先进集体和先进工作者表彰大会。江苏共有10家内部审计部门获评全国内部审计先进集体称号,有9位内部审计工作者获评全国内部审计先进工作者称号。

  

  近年来,江苏各级审计机关、内审机构以习近平总书记关于审计工作、内审工作的重要指示批示精神为根本遵循,以贯彻落实审计署和江苏省内部审计工作规定为抓手,以构建现代化审计监督体系为目标,高起点谋划,全方位推动,全省内审工作呈现齐抓共管、协调联动、竞相发展的良好态势。

  

  成立指导监督机构。省审计厅在机构改革中专门增设内审指导监督处,全省13个设区市审计局有12个设立独立的内审指导监督部门,半数以上的县(市、区)审计局设立独立的内审指导监督机构,有效加强了对内审工作的指导和监督。

  

  完善内审制度体系。紧紧抓住审计署出台内部审计规定和指导意见“两个文件”的机遇,及时推动修订《江苏省内部审计工作规定》,并以省政府第131号令予以颁布实施。13个设区市中有6个市以政府规章形式出台内审工作规定,有7个市以政府规范性文件形式出台内审工作意见或通知。

  

  强化审计业务指导。全省各级审计机关通过教育培训、监督检查、调研座谈等方式,帮助各单位解决内部审计在建章立制、队伍建设、项目实施、审计整改等方面的问题,不断提升内审机构和内审人员的能力水平,充分发挥内部审计风险防控的“第一道防线”作用,实现与国家审计业务互补、同向发力。

  

  发挥内审功能作用。各部门单位不断强化对内部审计工作的领导,成立党委审计委员会或审计工作领导小组,并在预算中落实资金保障。内审机构不断优化职能,逐步实现由传统的财务审计向多类型审计发展,由单一的揭示问题向推动完善治理、强化内控、实现目标相结合的管理型审计发展。

  

  2020-2022年,全省内审机构共开展内部审计项目32万个,发现和纠正问题35.37万个,推动部门单位完善制度、优化内控流程7.3万个,有效发挥了内部审计的“防未病”作用。(厅内审处)

  

  

  

  内部审计先进集体名单

  

  南京地铁集团有限公司审计部

  东吴证券股份有限公司稽核审计部

  南通市第一人民医院审计处

  江苏悦达集团有限公司审计部

  泰州市城市建设投资集团有限公司审计法务部

  江苏洋河酒厂股份有限公司审计中心

  国网江苏省电力有限公司审计监管部

  江苏银行股份有限公司内审部

  江苏交通控股有限公司审计部

  扬州大学审计处

  

  内部审计先进工作者名单

  

  任建梅(女) 无锡广播电视集团法务审计部

  裴雪莲(女) 徐州地铁集团有限公司审计法务室

  丁伟群 常州产业投资集团有限公司内审风控部

  周炀 连云港港口控股集团有限公司

  刘从波 淮安市国有联合投资发展集团有限公司审计监督部

  薛开进 江苏扬州农村商业银行股份有限公司审计稽核部

  何文艳(女) 镇江市特教中心党政办公室

  陆文伟 南京银行股份有限公司审计部

  徐昳荃 苏州大学审计处

  


原文链接:http://jssjt.jiangsu.gov.cn/art/2024/1/10/art_995_11117188.html
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