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大武口区委审计委员会办公室做好四项统筹发挥“中枢”职能作用

发布时间:2024-01-13     来源: 宁夏审计厅     作者:佚名    

  2023年以来,大武口区委审计委员会办公室(以下简称大武口区审计办),认真履行职责,统筹做好研究谋划、沟通协调、服务保障、督察督办,以有力有效的审计监督护航大武口经济高质量发展。

  一是在研究谋划上下功夫。大武口区审计办牢固树立大局意识,着眼服务区委审计委员会谋大事、议大事、抓大事,充分发挥参谋助手作用。今年年初提请区委审计委员会研究全年审计工作、谋划年度审计项目计划,年中提请研究审计制度建设、调整年度审计项目计划等重大审计事项7件,听取内部审计、审计整改工作等开汇报3次,年终提出年度审计查出问题整改情况报告等,把政治导向、政治要求贯穿审计监督全过程,印发《大武口区委审计办向大武口区委审计委员会报送审计工作重大事项和重要文稿工作规程(试行)》,有效提高各类请示报告的规范性和严谨性,为保障区委审计委员会各项工作高效运转奠定坚实基础。

  二是在沟通协调上做文章。建立健全区委审计委员会成员单位工作协调推进机制,定期召开大武口区委审计委员会成员单位协调会议暨大武口区经济责任审计工作联席会议全体会议,明确各成员单位联络员,全面加强日常联络和具体协调,推动各成员单位形成各司其职、优势互补、高效运转的工作机制。加强审计与纪检监察、组织、巡察、督查、派驻纪检监察组“审前共商、审中协作、审后运用”协调配合机制,今年与纪检监察、巡察开展“面对面”座谈交流6次,涉及被监督单位22家,将审计档案、审计底稿、审计取证单等8份审计资料提交巡察办,贯通协同效果进一步提升。

  三是在服务保障上求突破。全力服务保障区委审计委员会把方向、谋大局、定政策、促改革,将严格落实重大事项请示报告作为统筹审计工作“一盘棋”的有力抓手。今年以来,向上级审计办呈送重大事项请示报告31件,审计简报6期,审计专报5期,制定印发《大武口区自然资源资产管理和生态环境保护重点风险提示清单》《大武口区审计局审计查出问题整改结果认定办法(试行)》等3项制度文件。创新开展“大武口区审计整改质量提升年”活动,一体推进审计整改“下半篇文章”与揭示问题“上半篇文章”,共推动125个问题整改到位,促进被审计单位规范完善或建章立制55件,审计整改成效明显提升。认真谋划内部审计与国家审计融合发展的实践路径,率先在全区审计系统印发内部审计项目计划,通过“三强化”推动大武口区内部审计工作体制机制不断健全,内部审计工作走在自治区前列。

  四是在督察督办上见实效。建立审计委员会会议定事项和领导同志指示批示情况台账,积极落实《大武口区委审计委员会审计监督重大事项督察督办工作办法》,牵头制定审计整改专班督查方案,积极联合两办督查室、纪委监委、组织部等部门单位,采取电话督办、发函督办、现场督办和“回头看”等方式,向17个被审计单位和相关整改责任协助单位交办审计查出未整改问题督查清单22件,对2019年以来长期未整改的69件事项开展督查督办,形成督查通报,并将审计整改情况纳入全区效能目标考核项目,推动审计整改与督察督办、党管干部、纪律检查、追责问责结合起来。今年累计下发“四函四书两报告”65次,推动2019年以来审计查出长期未整改问题38件整改到位,提请区政府召开了2次专题整改推进会,有效促进14个部门及时制定整改方案,推动26个问题在整改时限内全部整改完成,切实推动区委审计委员会会议议定事项和审计重大事项落实落地。(大武口区审计局  任娜娜)


原文链接:https://sjt.nx.gov.cn/sjzx/sxdt/202401/t20240109_4411215.html
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