近期,江苏黄海金融控股集团有限公司在盐城市审计局的指导下,扎实高效推进审计整改,不断建立健全集团审计整改机制。
2023年以来,该集团着力加强内部审计监督,共开展审计项目17个,查出问题90个,目前已整改到位69个;深化审计结果运用,收回往来账款1027.25万元,清理呆滞库存42.15万元,修订完善制度6项,优化业务流程25项;建构建整改长效机制,陆续出台集团《内部审计制度》《审计整改“三项清单”管理办法》《审计整改认定标准管理办法》等制度,进一步明确审计整改工作要求及整改到位认定标准,扎实做好审计整改“后半篇”文章。(陈书汉、孙小雪、孙芳)
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