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采纳审计意见 盱眙县司法局健全内控制度

发布时间:2024-02-05     来源: 江苏省审计厅     作者:佚名    

  近期,盱眙县司法局积极落实审计整改,制定完善了内控制度并优化了工作模式,促进财务水平进一步提升、减少了潜在的经济风险。

  

  2023年下半年,盱眙县审计局在对县司法局主要领导经济责任审计中发现,县司法局存在重大经济事项决策机制不全、专项资金使用率较低、提前支付工程款项等问题。审计建议县司法局建立健全内控制度,提高风险防范意识。

  

  县司法局高度重视审计报告指出的相关问题,制定整改措施,压实整改责任,围绕存在问题及整改情况开展剖析,将整改要求传导到位、整改责任落实到位。盱眙县司法局在新制定的重大经济事项决策制度中,对重大经济决策的程序、范围、权限和标准作出明确规定,充分考虑潜在的经济风险,将预决算管理、基本建设、大额物资采购、大额资产处置、大额资金使用等重大经济事项纳入决策范围;同时形成财务部门定期与相关业务部门反馈专项资金实时金额的工作模式,敦促业务部门做好年初业务规划和资金预算,按序时合规使用专项经费,提高专项资金使用效率。(林博文)


原文链接:http://jssjt.jiangsu.gov.cn/art/2024/2/1/art_1104_11143193.html
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