按照省审计厅统一部署,长春市审计局开展了供销合作社资产管理和经营情况等专项审计调查。审计组以工作方案为指引,以调查报表为途径,以“摸家底、揭问题、防风险、促改革”为目标,坚持问题导向,创新方式方法,紧盯资产管理关键环节,沿着资产底数、使用效益、投资收益等多个维度深度挖掘,重点突破,着力提升审计质效。
一是外部数据与内部资料相结合。审计组运用内查外调方式到当地市场监管部门调取供销社对外投资主体信息,通过查询企查查、中国裁判文书网等网站,摸清组织架构、企业改制、经营现状等重要信息。通过进一步核查供销社历年工作总结、会议纪要、合同协议等档案资料,重点揭示对外投资管理方面的问题。
二是数据审计与现场核查相结合。审计组充分利用审计调查报表中房屋、土地类资产权属、出租情况等填报信息,与不动产登记数据进行关联比对分析,审查数据填报的真实性与完整性。同时,结合现场座谈、实地走访和账面核查,全面掌握各类资产所属情况,盘点资产底数、明晰资产权属、排查风险隐患。
三是会商研判与共享联动相结合。为推动审计工作有序开展,实行日调度、周会商工作机制,及时掌握工作进度,分析研判疑点线索,协调解决赌点困难。牢固树立全市“一盘棋”工作理念,形成共性问题清单,互通共享资源方法,增强审计的全局性和宏观性,力争把揭示问题与推动改革治理统一起来,强化社有资产规范管理,促进资产保值增值。
(长春市审计局 阚博超 供稿)
原文链接:http://sjt.jl.gov.cn/sy/sjdt/sxkx/202404/t20240402_8889459.html
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