灵璧县审计局采取全周期管理责任方式,大力推进审计整改工作,推深做实审计整改“下半篇文章”。
一是实行审计整改“认定审核制”。提前谋划审计整改方向,综合考虑问题性质、历史成因、现实情况等,针对性提出审计处理意见和建议。对审计查出问题按立行立改、分阶段整改或持续整改进行分类,客观开展审计整改分类认定,严把审计整改头道关口。
二是实行审计整改“主审负责制”。制定审计发现问题清单及整改情况表,督促被审计单位在规定期限内提交整改材料和审计整改任务清单。按照整改进度和效果下发提示函、督办函和移送(交)函,截至目前,审计发现问题均按时推进整改、完成销号。
三是实行审计整改“业务会议审定制”。组成审计整改领导小组,召开专题会议对整改情况进行研判。审计整改到期后,将经审计组长复核认定后的整改资料提交业务会议审定,统筹研究审计整改工作,确保问题改彻底、改到位。
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