休宁县审计局坚持审计揭示问题与审计整改一体推进,积极探索完善审计整改工作机制,明确整改重点,强化被审计单位整改意识,“对单销号”推动整改落实,审计整改监督实效不断提升。
细化分类,高标准要求。健全审计整改新模式,进一步落实部门监管职责,督促相关部门推进审计整改落实工作制度化、规范化,确保审计整改全覆盖。对审计查出的158个问题,精准划分为立行立改类150个、分阶段整改类4个、持续整改类4个;针对不同类型,明确验收标准,从严销号关口。
强力推进,高站位落实。县政府高度重视审计整改工作,主要负责同志多次对审计报告、专报反映问题作出批示,提出具体整改要求;县政府党组会议专题听取财政审计查出问题整改汇报,召开全县审计整改通报会,要求压实整改责任、落实整改举措和务实整改实效。目前,已落实有关整改资金2780.72万元,其中,促进增收节支2595.53万元,提出审计建议50条。
汇聚合力,高质量督进。按季上报审计整改情况专报,深入分析问题整改不到位、超期整改等原因,提出针对性意见建议;纪委监委机关对审计发现问题整改情况开展督查督办,确保重大问题整改到位。同时,将审计整改情况纳入巡察范围,增强整改严肃性;预算执行审计报告抄送财政部门,共同做好预算执行审计发现问题整改。
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