为充分发挥审计监督作用,滁州市琅琊区审计局围绕自身职责定位,通过主动服务、内审指导、协同走访以及审计项目实施,多措并举助推国资国企高质量发展。
一是主动服务,开展审计干部进企业。紧扣“促进优化营商环境 服务国资国企发展”主旨,开展审计干部进企业实践活动,选派1名优秀年轻审计干部进驻区属国企国控集团有限公司,发挥审计专业优势,帮扶派驻企业全面梳理2020年以来接受审计、巡视及巡察发现问题,总结高发、频发问题类型及领域,剖析问题根源,了解并推进整改进度。
二是结对指导,助推国企内审工作。根据《琅琊区2024-2027年内部审计工作规划》安排,通过“一对一”结对模式,对企业内审工作机制建立开展现场指导,对内审方案拟定及具体项目实施进行业务交流。推动1家区属国企新设审计法务部,建立内审领导小组,强化内审工作组织领导,提升内审独立性和权威性。
三是实地走访,构建协同监督格局。与区人大预算(财经)工委协同实地走访国企,进一步摸清企业财务收支、债务规模、国资管理等现状。在此基础上,座谈交流企业运营管理、风险管控等经验做法,针对堵点、难点问题开展互动答疑,结合实际提出意见建议。协同人大监督,促进企业规范管理,构建同向发力、同步协调、同频共振的监督格局。
四是聚焦主业,强化审计监督覆盖。坚持审计无禁区,每年至少开展1家国企审计。在2024年实施的国企财务收支审计中,着重聚焦重大经济事项决策、财务收支、国资管理及内部控制等内容,推动国有企业建立完善内控制度3项,加快资金支付401.57万元,调账处理320.16万元,助力国有企业提升内部管理和风险防控水平。
原文链接:https://sjt.ah.gov.cn/xwzx/sjdt/sxdt/40720332.html
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