休宁县审计局立足监督职能定位,创新审计监督与其他监督的贯通协同方式,找准切入点和融合方式、加强协调联动,凝聚监督合力,深化审计成果运用,促进审计监督走深走实。
制度引领,加强衔接沟通。制定《休宁县纪委监委、休宁县审计局联动定期会商研判暂行办法》《关于加强审计监督与财会监督协同贯通的实施意见》《休宁县审计监督与统计监督配合协作工作机制实施办法》,从制度层面促进审计监督与其他各类监督融合贯通,形成长效机制,促进审计质量提高。
联动协调,形成监督合力。在制定年初计划时,与县委巡察办、县财政局互通信息,实现联合监督、避免重复监督。2023年来,实施3个巡审联动项目,向各巡察组提供审计证据等资料40余件;抽调审计干部4人次参加省委巡视和市委县委巡察,抽调3名财政干部参加国家审计;派出审计干部通过巡前培训会、“黄山审计微课堂”等方式为巡察人员、单位财务人员讲授查找发现问题的方法,构筑监督人力支撑。
结果运用,实现成果共享。常态化召开纪审会商研判会、巡审联动推进会,强化纪审、巡审联动。2023年以来,开展5次纪审会商,深入研判审计发现的拟移送问题线索;召开3次巡审联动推进会,确定巡审联动项目重点;与县纪委协同,完成长期难以整改到位6个单位的9个问题彻底整改,确保2023年以前审计发现问题整改工作见底清零;联合县纪委监委、县委督查室、县政府督查室开展审计发现问题整改“回头看”,2023年审计查出问题181个,现完成整改174个,剩余7个问题正积极落实跟进。
互通互助,增强监督实效。2023年以来,向县纪委监委移送问题线索9件,向主管部门移送问题线索2件;纪委监委机关及有关部门第一时间处置,现诫勉处理1人、谈话提醒1人、书面检查3人、批评教育1人,追回损失2.3万元。同时,将审计中发现的问题和整改情况向财政部门通报,推动全面整改,2023年度审计促进增收节支447.59万元、归还原渠道资金10.28万元、调账处理1099.06万元、规范资金管理10192.72万元。
原文链接:https://sjt.ah.gov.cn/xwzx/sjdt/sxdt/40715858.html
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