休宁县审计局切实履行内部审计指导监督职能,多措并举强化内审业务指导,有效发挥内部审计在推动实现审计全覆盖中的基础性作用,筑牢审计监督第一道防线。
强化组织领导,完善体制机制。印发《2024年度内部审计工作要点》,对休宁2024年内审工作提出具体要求;出台《休宁县内部审计工作评价办法(试行)》,采用百分制,明确评价对象范围、评价指标、评价结果运用等内容,对3个方面11项具体指标进行赋值、评价。
强化能力提升,督促履职尽责。通过内部审计进点见面会、工作调研、纳入国家审计范围等方式,深入教育、林业、城投等重点单位开展调研指导,听取内审工作情况汇报,现场答疑解惑并提出针对性工作建议;结合2024年审计项目实施,组织27家重点单位参加预算执行审计专题业务培训,分析存在问题、提出改进措施,增强内审人员能力素质。
强化检查督导,增强工作合力。结合年度审计工作目标绩效考核,对21个乡镇、55家县直单位内审工作开展情况进行评价。同时,邀请上级审计机关对部分重点单位、国有企业出具的内部审计报告进行点评,现场提出整改意见,做到在学习互鉴中提升业务水平,助力内审工作高质量开展。
原文链接:https://sjt.ah.gov.cn/xwzx/nbsj/40727005.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。