近日,为进一步推动惠安县属国有企业构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,切实有效防范化解各类风险,惠安县审计局开展国企系统内部审计重点培育行动。
一是精准开展指导。面对面开展内审指导,根据各国企资金规模和业务特点,就具体问题如何分析判断、厘清思路、取得证据等提出审计操作方法,持续提升发现问题的精准性和解决问题的针对性,确保现场审计质量。
二是深入分析研究。围绕贯彻执行重大经济方针及决策部署、企业规划布局、风险管控、资产管理、财务管理等方面,梳理国有企业常见审计问题33条,形成问题清单,帮助内审人员迅速把准审计重点,捕捉漏洞要害,促进国有企业内审提质增效。
三是科学建章立制。关注国有企业战略规划执行、国有资产布局管理、国有企业市场化转型和体制机制改革等重点环节,编制《惠安县属国有企业防范风险内部审计实施方案(参考模板)》,为国有企业全面、规范开展内审工作提供指引,持续系统构建符合国有企业治理需要的内部审计制度体系。(惠安县审计局供稿)
原文链接:http://sjt.fujian.gov.cn/zwgk/gzdt/qzdt/202408/t20240807_6498237.htm
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