2022年7月25日,受省人民政府委托,省审计厅党组书记、厅长陈兆超向省第十三届人大常委会第三十四次会议报告了2020年度省本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况。
报告分三个部分:一是审计整改工作部署落实情况。简要总结了审计机关、被审计单位、有关主管部门、各类监督力量落实审计整改责任情况。二是省本级审计查出突出问题整改情况。主要是2020年度省本级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改落实情况。三是尚未完全整改到位的问题原因及后续工作安排。
本次报告的整改工作呈现出以下几个特点:一是政治站位更高。省委、省政府把审计整改任务纳入政府重点工作统筹推进,定期听汇报、专题抓整改、督导促落实。去年以来,省委、省政府领导共对审计整改工作批示19次,召开省委常委会、省委专题会、省政府常务会等会议20次,专题研究部署审计整改工作。二是整改责任更加压实。审计机关将整改监督纳入年度审计工作计划,建立审计发现问题清单及整改台账,逐项逐条跟踪检查被审计单位整改情况;被审计单位认真履行整改主体责任,制定整改方案,逐项分解任务;主管部门履行监督管理责任,坚持举一反三,推动标本兼治。三是各类监督力量贯通协同。持续完善贯通协作的整改工作机制,加大对审计查出问题整改的统筹督导力度。省政府办公厅将重要审计整改事项纳入政府督查范围,与省有关部门开展联合督导。组织人事部门将审计结果及整改情况作为考核、任免、奖惩领导干部的重要参考。省审计厅会同相关部门单位贯通协作推进审计整改。多数地区建立巡审联动机制,将审计整改纳入巡视巡察内容。四是审计整改取得明显成效。2020年度省本级预算执行和其他财政收支审计查出问题已基本完成整改。截至2022年5月,应整改事项中已整改或部分整改178项,整改率为90.8%。审计整改质量不断提高,立行立改的问题已全部整改到位,在纠正具体问题的基础上,有关地区和部门注重根源治理,积极从制度层面予以规范,屡审屡犯现象由多发、面发转向少发、点发,情况逐渐好转,审计整改责任意识明显增强。
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