2022年以来,吴忠市委审计委员会办公室树牢政治机关意识,着眼服务市委审计委员会谋大事、议大事、抓大事,进一步细化实化制度化党对审计工作的集中统一领导,努力探索具有吴忠特色的党委审计委员会办公室运作机制。
一是明晰职责定位。市局党组依据“三定”方案、《市委审计委员会工作规则》《市委审计委员会办公室工作细则》以及上级关于加强地方党委审计委员会工作的有关文件精神,结合实际明确了市委审计委员会办公室秘书科在服务市委审计委员会及其办公室、加强成员单位日常联络、督察督办全市审计领域重要事项办理、纵深推动审计整改等方面的具体工作职责,并从人员编制方面给予充分保障,配备3名专职工作人员。
二是健全工作机制。研究制定《吴忠市委审计委员会审计监督重大事项督察督办工作办法》《中共吴忠市委审计委员会成员单位工作协调推进机制》等规章制度,积极落实好审计委员会成员单位联络员制度,建立覆盖市级机关部门、各县市(区)的党委审计委员会办公室工作网络。积极推动把县市(区)党委审计委员会办公室履职情况纳入全市审计机关年度述职评议和综合考评体系。
三是强化履职担当。严格执行好重大事项请示报告制度,及时就全市审计领域重要事项向自治区党委审计委员会及其办公室请示报告。积极指导县市(区)党委审计委员会及其办公室规范做好重大事项请示报告工作。加强与市纪委监委、市委巡察办、市委组织部等部门的工作对接,积极探索建立纪审协作机制,提高审计监督实效。精心做好市委审计委员会会议议题选择、材料准备等会前准备工作。积极跟踪督办上级审计机关对我市审计发现问题的整改工作,协同相关部门压实各级党委对审计整改的领导责任,推动有关问题全面彻底整改到位,充分发挥审计“治已病、防未病”作用。(作者:吴忠市审计局李忠祥编辑:于聪 审核:杨奉宇)
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