2023年,攀枝花市审计局对3家市属国有企业开展审计,通过审计建议和审计移送,将审计成果转化为规范企业运行的治理效能,夯实提升企业核心竞争力根基。
揭示风险隐患,规范投融资行为。针对市属国有企业存在对外投资收益率和被投资企业经营情况不佳、低毛利贸易等问题,市审计局提出不得为其他股东投资提供垫资以及明股实债开展参股合作、向具有核心竞争力的优势产业和功能实业集聚等建议,推动修订完善《攀枝花市属国有企业投资监督管理办法》及《投资项目负面清单》,规范投融资决策行为,加强投融资风险防范。
揭示内控缺陷,规范企业管理。针对市属国有企业在工程项目招投标不规范、合同管理不合规等内控缺陷,市审计局提出完善内部控制设计、严格制度执行等可操作性的审计建议,推动市属国有企业完善《内部工程项目建设管理办法》《合同管理制度》等12项内控制度,加强所属子企业资源整合和内部审计,加快相对成熟的市属国有企业改革步伐,推动首次公开募股工作进度。
揭示重大问题,规范权力运行。针对审计中发现的不正确履职或履职不到位、输送利益造成国有资产(资金)损失等重大问题,聚焦市属国有企业领导人员经济责任,既强化对权力运行的制约和监督,又贯彻“三个区分开来”要求,经综合分析研判,审计机关向市纪委监委等部门移送8件问题线索,推进市属国有企业领导人员履职尽责、担当作用,做到依法用权、秉公用权、廉洁用权。
原文链接:http://sjt.sc.gov.cn/scssjt/sxdt/2024/3/5/b12231e8596d49a9863451c3df630391.shtml
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